Contract Notice Detail
Summary Information

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999,415 Dominican Pesos
 
IDAC-DAF-CM-2024-0017 
Adquisición de materiales de mantenimiento de equipos tecnológicos. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de mantenimiento de equipos tecnológicos. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. México esq. C/Doctor Delgado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/03/2024 15:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
20,461.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0120,461.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales de mantenimiento de equipos tecnológicos.20,461.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024118E202420,461.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/03/2024 15:52:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/03/2024 09:23:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/03/2024 10:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
08/03/2024 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
08/03/2024 13:35:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
08/03/2024 15:48:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
08/03/2024 15:54:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Aprop Pres Exp 118-2024.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC.F.033 OFERTA ECONOMICA.docxOtherDownload
SNCC.F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
Debida Diligencia Externa Simplificada.docxOtherDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154761925/03/2024 08:48638,463.07 Dominican PesosActive
    Final Report:25/03/2024 08:48Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL152,847.45 Dominican Pesos
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    Solusuministros, SRL197,856.5 Dominican Pesos
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    Inversiones ND & Asociados, SRL197,296 Dominican Pesos
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    Simbel,SRL52,269.94 Dominican Pesos
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    JSP Dominican Technologic Group, SRL 20,461.2 Dominican Pesos
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    MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL17,731.98 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
629,780.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24112405 - Armarios
2.6.1.1.01Armario de 2 puertas, en metal color gris.1UD22,50022,500.00
    
 
2
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de contacto.34UD1,10037,400.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador en espuma.34UD75025,500.00
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha.17UD1151,955.00
    
 
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla.17UD751,275.00
    
 
6
24141510 - Protectores de(...)
2.3.9.9.04Organizadores de cables.705UD720507,600.00
    
 
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable HDMI 8 Pies.33UD65021,450.00
    
8
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Clonador de disco.11UD1,10012,100.00
1.2  
 Adquisicion de fuentes de alimentación y materiales electricos. 1er Trimestre-
    
Subtotal
369,635.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
9
39121011 - Fuentes ininte(...)
2.6.5.6.01Probador de Power Supply.33UD3,795125,235.00
    
 
10
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Adaptador de red USB 3.0.34UD1,50051,000.00
    
 
11
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Adaptador de red usb tipo C.34UD65022,100.00
    
 
12
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Adaptador de VGA a HDMI.34UD85028,900.00
    
 
13
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Adaptador de HDMI a Display P.34UD1,90064,600.00
    
 
14
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Adaptador USB a Ethermet.34UD1,60054,400.00
    
 
15
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Patch Cord Cat 6 de 7 pies.36UD65023,400.00
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TypeReferenceSubjectDate
25/03/2024 08:48 (UTC -4 hours)
Detail
19/03/2024 15:52 (UTC -4 hours)
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