Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
92,668 Dominican Pesos
Request Reference:
URBE-DAF-CD-2024-0001
Request Name:
Adquisición de suministros de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministros de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,510.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
74.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,549.61
DOP
----
View
2.3.9.2.01
39,106.24
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,780.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
45,510.85
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710191403666qd1dQ
1
45,510.85
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2024 16:32:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2024 16:53:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1542339
11/03/2024 16:42
45,510.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/03/2024 16:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL
45,510.84 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
92,668.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CRAYONES P/ PIZARRA BLANCA COLORES 4/1
8
CAJ
43
344.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CRAYONES PERMANENTES COLORES 4/1
15
CAJ
43
645.00
15
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LÁPIZ DE CARBÓN 12/1
24
CAJ
148
3,552.00
29
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
10
UD
19
190.00
11
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR
10
UD
19
190.00
3
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA GRUESA
15
UD
18
270.00
5
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ENCERADA FINA DE OFICINA
24
UD
148
3,552.00
35
44111901 - Tableros de pl
(...)
44111901 - Tableros de planeación o accesorios
2.3.9.2.01
TABLA DE APOYO/CLIPBOARD MADERA
12
UD
214
2,568.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 ½ X 11
5
CAJ
433
2,165.00
32
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES 8 ½ X 11
250
UD
13
3,250.00
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES 8 ½ X 14
200
UD
22
4,400.00
34
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES VERTICALES TRANSPARENTE CON PASADOR
100
UD
232
23,200.00
27
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA HOJA DE HILO 8 ½ X 11
2
RESMA
1,180
2,360.00
2
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
5
UD
72
360.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
30
CAJ
194
5,820.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
5
CAJ
194
970.00
36
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS 8” PARA OFICINA
10
UD
69
690.00
22
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
Reglas DE 30 CM
5
UD
16
80.00
31
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
SILICON LIQUID 60 ML
5
UD
135
675.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTÁNDAR PARA OFICINA
10
UD
738
7,380.00
30
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES DE CARPETA 5/1
80
UD
148
11,840.00
16
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
PAPER CLIPS METÁLICOS 33 MM
30
CAJ
42
1,260.00
17
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
PAPER CLIPS METÁLICOS 50 MM
10
CAJ
42
420.00
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA O LIGA
15
CAJ
48
720.00
18
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA 8 GR
5
UD
95
475.00
7
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ
12
UD
118
1,416.00
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS
20
UD
43
860.00
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES NARANJAS
20
UD
43
860.00
25
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADOS
20
UD
43
860.00
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDES
20
UD
43
860.00
19
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE TRES HOYOS
2
UD
457
914.00
28
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
5
UD
78
390.00
4
44121801 - Película o cin
(...)
44121801 - Película o cinta de corrección
2.3.9.2.01
CINTA BORRADORA PARA MAQUINA
5
UD
236
1,180.00
6
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA PEGANTE DOBLE CARA CLEAR
2
UD
56
112.00
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA
40
UD
112
4,480.00
21
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
30
UD
112
3,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1542339
Informe final de la selección DO1.AWD.1542339
11/03/2024 16:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.530459
La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CD-2024-0001 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)
11/03/2024 16:32
(UTC -4 hours)
Detail