Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
173,550 Dominican Pesos
Request Reference:
CP-DAF-CD-2024-0002
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA,P/ DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA,P/ DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2024 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2024 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2024 08:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2024 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
155,653.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
92,228.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
59,000.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
4,425.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 100% CONTRA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MERCANCIA
155,653.80
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710358403120u4NRV
1
155,653.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2024 11:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2024 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DEL 1ER. TRIM. CP..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CPO.xlsx
Other
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Solicitud de compra Oficina CP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificación de Apr. Oficina CP.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1540120
07/03/2024 15:31
155,653.8 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2024 15:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
155,653.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de Oficina
-
Subtotal
173,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121704 - Esferos de pun
(...)
44121704 - Esferos de punta redonda
2.3.9.2.01
@OF514 FELPAS GEL GRIP 12/1
24
CAJ
2,700
64,800.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
@OF060 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
200
RESMA
250
50,000.00
3
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
@OF070 SOBRE MANILA 9 X 12
500
UD
10
5,000.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
@OF072 SOBRE MANILA 10 X 13
500
UD
12
6,000.00
5
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.1.01
@OF458 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 HILO CREMA
10
UD
2,500
25,000.00
6
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
@OF067 SACAGRAPA
50
UD
55
2,750.00
7
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.2.01
@OF471 CD EN BLANCO EN SOBRE
300
UD
50
15,000.00
8
82121902 - Encuadernación
(...)
82121902 - Encuadernación espiral
2.2.2.2.01
@OF519 ESPIRAL P/ENCUADERNAR DE 10MM (50/1)
5
CAJ
1,000
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540120
Informe final de la selección DO1.AWD.1540120
07/03/2024 15:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.529408
La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2024-0002 publicada por Dirección General de Crédito Público
07/03/2024 11:03
(UTC -4 hours)
Detail