Contract Notice Detail
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Base Total Price:
219,490 Dominican Pesos
Request Reference:
LMD-DAF-CD-2024-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PROYECTADOS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, POR UN PLAZO DE TRES MESES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2024 09:01:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
217,978.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
85,579.64
DOP
----
View
2.3.7.2.03
12,499.74
DOP
----
View
2.3.9.5.01
91,399.79
DOP
----
View
2.3.9.9.05
750.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
949.99
DOP
----
View
2.3.3.2.01
26,799.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
217,978.97
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024.5121.01.0001.87
1
217,978.97
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/03/2024 11:59:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2024 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/03/2024 09:11:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/03/2024 09:41:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/03/2024 10:14:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACIÓN.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1541121
08/03/2024 12:33
217,978.97 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/03/2024 12:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Paulette & Angel Solutions, SRL
217,978.97 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
192,690.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER NO.36 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
2
UD
115
230.00
2
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER NO.40 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
2
UD
140
280.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DESODORANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
200
UD
150
30,000.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
60
UD
110
6,600.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
24
UD
55
1,320.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
GAL
100
1,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
GAL
95
4,750.00
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR REPUESTO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
UD
550
27,500.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUÍDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
GAL
145
7,250.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN DE CUABA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
25
GAL
180
4,500.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN PARA FREGAR PAQUETE (5/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
PAQ
100
1,000.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
50
UD
20
1,000.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
30
UD
95
2,850.00
14
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACÓN RECOLECTOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
1
UD
5,000
5,000.00
15
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACÓN PARA OFICINA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
6
UD
550
3,300.00
16
48101812 - Coladeras para
(...)
48101812 - Coladeras para uso comercial
2.3.9.5.01
FILTRO PARA CAFETERA PAQUETE (50/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
PAQ
220
2,200.00
17
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUÍDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
3
UD
1,000
3,000.00
18
48101712 - Dispensadores
(...)
48101712 - Dispensadores de tazas
2.3.9.9.05
PORTAVASOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
5
UD
150
750.00
19
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
2
UD
480
960.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO CÓNICO PAQUETE (200/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
170
PAQ
260
44,200.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO BIODEGRADABLE PAQUETE (50/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
225
PAQ
200
45,000.00
1.2
PRODUCTOS DE PAPEL HIGIENICO 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
26,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO PAQUETE (12/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
PAQ
550
5,500.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO REGULAR PAQUETE (24/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
5
PAQ
1,000
5,000.00
24
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PAQUETE (6/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
10
PAQ
550
5,500.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PAQUETE (250/1) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)
40
PAQ
270
10,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1541121
Informe final de la selección DO1.AWD.1541121
08/03/2024 12:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.529882
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CD-2024-0013 publicada por Liga Municipal Dominicana
08/03/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail