Contract Notice Detail
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Base Total Price:
197,968.6 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0012
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS MISCELÁNEOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS MISCELÁNEOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/03/2024 14:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/03/2024 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/03/2024 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/03/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/03/2024 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/03/2024 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/03/2024 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2024 14:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,911.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
88,087.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
14,160.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
9,274.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
34,574.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,068.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
33,748.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
182,911.80
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709738790644oQWrM
1
182,911.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2024 09:09:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/03/2024 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1539701
06/03/2024 11:12
182,911.8 Dominican Pesos
Final Report:
06/03/2024 11:13
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Document(s)
GTG Industrial, SRL
182,911.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Alimentos y bebidas
-
Subtotal
37,170.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR DIETA 100/1
10
PAQ
354
3,540.00
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Té de limón y jengibre - Cajita 20/1
30
CAJ
177
5,310.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora (23 Oz) 650 gramos
60
UD
472
28,320.00
1.2
Misceláneos
-
Subtotal
5,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Rollo de papel de aluminio 75 PL
20
UD
295
5,900.00
1.3
MISCELÁNEOS T1
-
Subtotal
98,258.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL RECT. COLOR BCO (100/1)
200
PAQ
118
23,600.00
6
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR ZR 8OZ
40
UD
80.24
3,209.60
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR TIPO VELA (VARIAS FRAGANCIAS)
25
UD
413
10,325.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN ACEITE NATURAL, VERIAS FRAGANCIAS
100
UD
413
41,300.00
9
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA - Paq. 25/1
120
PAQ
47.2
5,664.00
10
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PLASTICO ADHERENTE EN ROLLO DE 30M
30
PAQ
472
14,160.00
1.4
Productos de Limpieza T1
-
Subtotal
56,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Alcohol 70°
30
GAL
472
14,160.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de nitrilo 100/1
75
CAJ
566.4
42,480.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1539701
Informe final de la selección DO1.AWD.1539701
06/03/2024 11:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.528493
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0012 publicada por Contraloría Gral de la República
05/03/2024 09:09
(UTC -4 hours)
Detail