Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
332,630 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
"Adquisición utensilios de cocina para uso de la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"Adquisición utensilios de cocina para uso de la SIE, Protecom, Centros técnicos y Puntos expresos a nivel nacional"
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2024 14:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,047.89
DOP
Budget Appropriation Value
84,047.89
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
84,047.89
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
84,047.89
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
84,047.89
DOP
Aprobado
aprop.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2024 16:06:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2024 14:29:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/02/2024 10:18:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/02/2024 10:42:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/02/2024 11:14:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/02/2024 11:14:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1540158
12/03/2024 11:23
227,787.24 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/03/2024 11:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
19,753.2 Pesos Dominicanos
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Actualidades VD, SRL
17,936 Pesos Dominicanos
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Solvalmen, SRL
84,047.9 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
15,912.3 Pesos Dominicanos
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Obelca, SRL
90,137.84 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
5,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121606 - Individuales d
(...)
52121606 - Individuales de mesa
2.3.9.5.01
Individual plástico rectangular color azul marino, segun requerimiento
24
UD
220
5,280.00
1.2
Lista articulos2
-
Subtotal
327,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo bomba a/i con valvula desmontable capacidad 1.5 a 2.5 litros
12
UD
1,750
21,000.00
3
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Greca electrica acero inoxidable 12 tazas
4
UD
8,000
32,000.00
4
52152002 - Contenedores p
(...)
52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Azucarera en porcelana blanca, segun req.
2
UD
400
800.00
5
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05
Caja de hielo
3
UD
5,000
15,000.00
6
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZA PARA CAFÉ CON PLATO
38
UD
240
9,120.00
7
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZA PARA TE CON PLATO
36
UD
240
8,640.00
8
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO LLANO
125
UD
220
27,500.00
9
52152005 - Platos pequeño
(...)
52152005 - Platos pequeños para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO DE POSTRE DE 8"
24
UD
150
3,600.00
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO BASE
12
UD
1,000
12,000.00
11
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECA PARA CAFÉ DE 6 TAZAS
14
UD
1,000
14,000.00
12
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DE CRISTAL 12 OZ
114
UD
110
12,540.00
13
52152001 - Jarras para us
(...)
52152001 - Jarras para uso doméstico
2.3.9.5.01
JARRA DE CRISTAL PARA AGUA
26
UD
1,250
32,500.00
14
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DE SOPA
98
UD
120
11,760.00
15
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA P/AZUCAR
36
UD
60
2,160.00
16
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA DE POSTRE
24
UD
70
1,680.00
17
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR DE MESA
98
UD
120
11,760.00
18
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR DE POSTRE
24
UD
100
2,400.00
19
52151702 - Cuchillos para
(...)
52151702 - Cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHILLO DE MESA
98
UD
120
11,760.00
20
52121606 - Individuales d
(...)
52121606 - Individuales de mesa
2.3.9.5.01
MANTELITOS INDIVIDUALES PARA BANDEJAS
22
UD
245
5,390.00
21
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJA PARA SERVIR
29
UD
2,200
63,800.00
22
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS DE AGUA
48
UD
230
11,040.00
23
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECA PARA CAFÉ DE 12 TAZAS
13
UD
1,300
16,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540158
Informe final de la selección DO1.AWD.1540158
12/03/2024 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.530559
Notificación de resultados evaluación y adjudicación
12/03/2024 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.528408
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2024-0007 publicada por Superintendencia de Electricidad
04/03/2024 16:06
(UTC -4 hours)
Detail