Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,726,620 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MESCYT-DAF-CM-2024-0003
Request Name:
Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2024 14:03:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/03/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/03/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,791.96
DOP
Budget Appropriation Value
229,791.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
229,791.96
DOP
229,791.96
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución
229,791.96
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710432918659KZsrs
1
229,791.96
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/02/2024 13:53:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2024 12:06:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/02/2024 14:25:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/02/2024 09:58:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/02/2024 10:29:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/02/2024 12:42:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/02/2024 12:57:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
23/02/2024 13:25:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/02/2024 14:00:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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SOLICITUD CM-0003.pdf
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INVITACION CM-0003.pdf
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PLIEGO DE CONDICIONES CM-0003.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1536734
04/03/2024 11:40
1,583,919.04 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/03/2024 11:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
163,919.4 Pesos Dominicanos
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Comercial Akoo, SRL
229,791.96 Pesos Dominicanos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
52,916.2 Pesos Dominicanos
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Nimavi Suplidores Institucionales, SRL
1,137,291.48 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,726,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB
205
PAQ
5,600
1,148,000.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
TE (JENJIBRE, TILO, NARANJA Y CANELA, FRUTOS ROJOS, MANZANILLA) 50 CAJITAS DE CADA VARIEDAD
150
PAQ
236
35,400.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA (QUE NO SEA OSCURA) SACO DE 125 LBS
15
UD
3,900
58,500.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
LATAS DE TE FRIÓ DE LAS MAS GRANDES 4 LBS/8.5 OZ (MANZANA, NARANJA Y LIMÓN) 7 LATAS DE CADA VARIEDAD
20
UD
708
14,160.00
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
ENDULZANTE ARTIFICIAL (AZÚCAR DE DIETA) CAJA DE 1200 SOBRESCRITOS
4
CAJ
2,360
9,440.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CREMORA EN POLVO (DE LOS FRASCOS GRANDES)
20
UD
708
14,160.00
7
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Leche Entera 1L
240
UD
94
22,560.00
8
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Leche evaporada 315g
120
UD
96
11,520.00
9
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua mineral 20ml
432
UD
30
12,960.00
10
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Chocolate en tabletas
20
CAJ
350
7,000.00
11
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Aceite de Oliva Extrasuave 2 L
5
PAQ
5,100
25,500.00
12
50201709 - Café instantán
(...)
50201709 - Café instantáneo
2.3.1.1.01
Limón Persa 5 Libras
6
PAQ
520
3,120.00
13
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Sal Yodada 10 lb
3
UD
300
900.00
14
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar blanca extrafina 10LB
20
PAQ
500
10,000.00
15
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
AGUA CON GAS EN BOTELLA DE 200 ML
188
UD
550
103,400.00
16
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Rellenado de Botellones de Agua
2,000
UD
95
190,000.00
17
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardos de Agua
300
UD
200
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1536734
Informe final de la selección DO1.AWD.1536734
04/03/2024 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.527585
La lista de oferentes del proceso MESCYT-DAF-CM-2024-0003 publicada por MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
29/02/2024 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.526734
RE: ACLARACIONES
26/02/2024 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.526735
RE: ACLARACIONES
26/02/2024 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.526736
RE: ACLARACIONES
26/02/2024 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.525792
ACLARACIONES
21/02/2024 22:36
(UTC -4 hours)
Detail