Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,266 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CD-2024-0003
Request Name:
ADQUISICION DE DISTINTOS ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES, A SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA, EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE DISTINTOS ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES, A SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA, EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2024 15:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,266.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
200,266.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
016
1
200,266.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA20240221_10233187.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/03/2024 13:10:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2024 08:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/02/2024 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA CONVOCATORIA LIMPIEZA20240221_10200287.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA20240221_10233187.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
OFICIO LIMPIEZA20240221_10191364.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1547401
22/03/2024 09:17
188,002.9 Dominican Pesos
Final Report:
22/03/2024 09:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Rosa Mirian Acevedo Rosa de Reinoso
109,156 Dominican Pesos
ARTICULOS PARA LIMPIEZA
JH Electro Alambres, SRL
78,846.9 Dominican Pesos
ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
109,156.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
SUAPER
30
UD
349
10,470.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ESCOBA
24
UD
325
7,800.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CLORO
40
UD
231
9,240.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
TOALLAS
24
UD
231
5,544.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PIEDRA PARA BAÑO
24
UD
231
5,544.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PAPEL HIGIENICO GRANDE
4
UD
2,660
10,640.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS
2
UD
1,741
3,482.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
46
UD
585
26,910.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
2
UD
2,340
4,680.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
12
UD
349
4,188.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA SIZE L
24
UD
349
8,376.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
UD
113
2,712.00
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ZAFACON PARA OFICINA DE 13 PULGADAS
6
UD
1,595
9,570.00
1.2
Lote 2
ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO
-
Subtotal
91,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO 90% 50-KILOS
1
UD
9,150
9,150.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO MULTIFUNCION (250 PASTILLAS)
1
UD
11,840
11,840.00
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
COLADOR DE FONDO M/M PROFESIONAL
2
UD
1,695
3,390.00
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PALO TELESCOPICO 8-16’
2
UD
2,050
4,100.00
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ARENA SILICA (50 LIBRAS)
10
UD
850
8,500.00
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CLORINADOR DE PASTILLA 1 1/2’ 9 LB
1
UD
8,040
8,040.00
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ALGICIDA
15
UD
371
5,565.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO 90% 10-KILOS
5
UD
2,165
10,825.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
FLOCULANTE LIQUIDO
10
UD
1,635
16,350.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLARIFICANTE CONCENTRADO
10
UD
1,335
13,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1547401
Informe final de la selección DO1.AWD.1547401
22/03/2024 09:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.531859
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CD-2024-0003 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
15/03/2024 13:10
(UTC -4 hours)
Detail