Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,578.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DIECOM-DAF-CD-2024-0006
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza, periodo T1, para uso de la institución, proceso dirigido a Mipymes Mujer.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza, periodo T1, para uso de la institución, proceso dirigido a Mipymes Mujer.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/02/2024 16:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/02/2024 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2024 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,578.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
3,155.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
15,133.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
15,045.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,475.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
1,770.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
36,578.50
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708549031777Ny6Dn
1
36,578.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2024 12:48:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2024 16:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DIECOM-DAF-CD-2024-0006 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DIECOM-DAF-CD-2024-0006- Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1533027
21/02/2024 15:24
36,578.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/02/2024 15:24
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
36,578.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos de limpieza, 1er trimestre.
-
Subtotal
36,578.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol
5
GAL
531
2,655.00
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador en spray 8 onzas.
40
UD
129.8
5,192.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas plásticas 100und. 36x44 gl.
30
PAQ
501.5
15,045.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
10
GAL
365.8
3,658.00
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante
5
UD
265.5
1,327.50
6
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón de manos
10
GAL
147.5
1,475.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido para fregar
10
GAL
165.2
1,652.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de cerámicas
10
GAL
265.5
2,655.00
9
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Insecticida en spray sin olor
2
UD
250
500.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro
10
GAL
64.9
649.00
11
52121601 - Limpiones
2.3.2.2.01
Paños absorbentes de limpieza
30
UD
59
1,770.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533027
Informe final de la selección DO1.AWD.1533027
21/02/2024 15:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.525601
La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2024-0006 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental
21/02/2024 12:48
(UTC -4 hours)
Detail