Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
543,200 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2024-0023
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA VERJA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ACOGIDA Y PROTECCION ANIMAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA VERJA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ACOGIDA Y PROTECCION ANIMAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2024 12:08:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/02/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2024 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
437,476.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
167,762.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
236.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
182.90
DOP
----
View
2.6.5.8.01
910.17
DOP
----
View
2.3.7.2.06
160,947.53
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,432.64
DOP
----
View
2.3.1.4.01
106,004.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago uico
437,476.52
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
437,476.52
DOP
Vencido
Orden de Compras_5_3_2024_2_53 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2024 10:42:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/02/2024 17:41:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/02/2024 12:03:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO MATERIALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MATERIALES VERJA CENTRO ACOGIDA (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1538910
05/03/2024 10:50
437,476.49 Dominican Pesos
Final Report:
05/03/2024 10:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rayamel Group, SRL
437,476.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
543,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERAS 2X4X16 TRATADO BRUTA
20
UD
1,700
34,000.00
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERAS 2X4X14 TRATADO BRUTA
20
UD
850
17,000.00
3
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERAS 2X4X12 TRATADO BRUTO
10
UD
900
9,000.00
4
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERAS 2X4X10 TRATADO BRUTO
10
UD
820
8,200.00
5
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERAS 1X4X16 TRATADO BRUTO
40
UD
440
17,600.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA VERDE LIMON ESMALTE
20
GAL
1,200
24,000.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA BLANCO 00 ESMALTE
12
GAL
1,200
14,400.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA BLANCO COLONIAL SEMI GLOSS
15
GAL
1,800
27,000.00
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CAJA DE 50LB CLAVOS DE 4PULG DULCE
1
CAJ
3,000
3,000.00
10
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CAJA DE 50LB CLAVOS DE 2 Y MEDIA DULCE
1
CAJ
3,000
3,000.00
11
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CAJA DE 50LB CLAVOS DE 2 PULG DULCE
1
CAJ
3,000
3,000.00
12
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC
25
L
65
1,625.00
13
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHAS DE ZINC CALIBRE 29 DE 6 PIES
50
UD
450
22,500.00
14
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHAS DE ZINC 29 DE 12 PIES
30
UD
700
21,000.00
15
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
CABALLETES DE 6 PIES CALIBRE 29
25
UD
400
10,000.00
16
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.6.3.06
ROLLOS DE MALLA CALIBRE 9
20
UD
10,600
212,000.00
17
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
PIES DE MANGUERA PLASTICA
10
UD
30
300.00
18
40142201 - Reguladores de
(...)
40142201 - Reguladores de gas
2.3.9.8.01
REGULADOR PARA TANQUE DE GAS
1
UD
840
840.00
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA BLANCA INDUSTRIAL
12
GAL
2,610
31,320.00
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA OXIDO GRIS PLATA
15
GAL
1,100
16,500.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA PERLA ESMALTE
15
GAL
2,250
33,750.00
22
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCA ACRILICA
2
UD
10,750
21,500.00
23
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CAJA DE CLAVOS DE ZINC
1
CAJ
4,710
4,710.00
24
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4PULG
10
UD
134
1,340.00
25
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BOCHAS DE 3PULG
10
UD
95
950.00
26
48101522 - Asadores para
(...)
48101522 - Asadores para uso comercial
2.6.5.8.01
ESTUFA DE MESA DE 4 HORNILLAS
1
UD
4,665
4,665.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1538910
Informe final de la selección DO1.AWD.1538910
05/03/2024 10:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.528561
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2024-0023 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
05/03/2024 10:42
(UTC -4 hours)
Detail