Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
116,971 Dominican Pesos
Request Reference:
TNR-DAF-CD-2024-0003
Request Name:
Adquisición de Material e Insumo de Limpieza para ser utilizados en Tecnificación Nacional de Riego.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material e Insumo de Limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2024 15:30:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/02/2024 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,288.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
11,676.90
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,293.95
DOP
----
View
2.3.4.1.01
2,478.00
DOP
----
View
2.3.6.2.01
11,839.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Adquisición de Material e Insumo de Limpieza
40,288.05
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708695584076ovfuF
1
40,288.05
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/02/2024 10:46:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/02/2024 11:33:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
16/02/2024 15:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/02/2024 16:46:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
17/02/2024 10:25:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/02/2024 09:44:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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OFICIO DA-005-2024.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CRONOGRAMA DE FECHAS.pdf
Other
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CERTIFICADO DE APROPIACIÓN EG1708022653461pxusH.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1533618
22/02/2024 13:22
97,494.46 Dominican Pesos
Final Report:
22/02/2024 13:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
40,288.06 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
57,206.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Limpieza 1er trimestre
-
Subtotal
116,971.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/1
2
PAQ
1,171.5
2,343.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla de baño precortada 6/1
20
PAQ
1,100
22,000.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas
36
UD
99
3,564.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies
30
PAQ
877.8
26,334.00
5
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro plásticas con base
6
UD
130
780.00
6
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol Isopropílico 70%, 4Lt.
6
GAL
780
4,680.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas rectangulares 500/1 desechables
50
PAQ
116.6
5,830.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para cocina 12/1
12
PAQ
1,080
12,960.00
9
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
Destapador de Cañeria
4
GAL
350
1,400.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón para baño
4
UD
900
3,600.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes plásticos de cocina reforzados size S y L
24
PAQ
110
2,640.00
12
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de jabon
2
UD
1,500
3,000.00
13
31241704 - Espejos sin re
(...)
31241704 - Espejos sin revestimiento
2.3.6.2.01
Espejos para baños
2
UD
6,120
12,240.00
14
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel de baño
4
UD
1,800
7,200.00
15
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de papel toalla
4
UD
2,100
8,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533618
Informe final de la selección DO1.AWD.1533618
22/02/2024 13:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.524800
La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CD-2024-0003 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
19/02/2024 10:46
(UTC -4 hours)
Detail