Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
500,553 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2024-0018
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE MIREX (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS PROCEDIMIENTO MIREX-DAF-CM-2023-0109).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE MIREX (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS PROCEDIMIENTO MIREX-DAF-CM-2023-0109).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2024 15:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
424,833.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
415,457.62
DOP
----
View
2.3.9.9.05
9,375.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
424,833.31
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17101794379051BMEC
1
424,833.31
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2024 15:32:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/02/2024 10:17:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/02/2024 17:54:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/02/2024 09:57:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2024 09:44:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
000. Requerimiento CM-2024-0018.pdf
Other
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001. Solicitud de Compra o Contratación CM-2024-0018.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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002. Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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003. Pliego de Condiciones CM-2024-0018.pdf
Terms and Conditions
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004. Ficha Técnica CM-2024-0018.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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005. Convocatoria a Compra Menor CM-2024-0018.pdf
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DA-PG-01-F08 - Constancia de Entendimiento.docx
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Declaración Jurada v.1.doc
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Formulario (SNCC.F.034) Presentación de Oferta.docx
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DC-PE-03-F03 Debida Diligencia a Proveedores.xlsx
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Formulario (SNCC.F.042) Información sobre Oferente.docx
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Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33).xlsx
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Formulario (SNCC.F.056) Entrega de Muestras.docx
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Politica de Calidad y Código de Ética del MIREX.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1539407
06/03/2024 16:09
467,523.95 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/03/2024 16:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
6,690.6 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
36,000.03 Dominican Pesos
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Flashduana, SRL
424,833.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
500,553.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo azul en gel 12/1
100
CAJ
1,900
190,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo retráctil de gel hecho a partir de botellas recicladas, Azul 12/1
60
CAJ
1,100
66,000.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo retráctil hecho a partir de botellas recicladas, Azul 12/1
50
CAJ
1,100
55,000.00
4
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera p/ dedos
50
UD
60
3,000.00
5
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Cinta adhesiva doble cara 1 pulgada x 36 yarda.
10
UD
1,121
11,210.00
6
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Cintas adhesivas de sellado de 100 yardas.
150
UD
177
26,550.00
7
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
Cubierta para encuadernar, 50/1 Transparente
10
PAQ
865
8,650.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder colgante 8 1/2 X 14 25/1
50
CAJ
1,168.2
58,410.00
9
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Folder Partition 8 ½ x 13
50
UD
271.4
13,570.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Goma para borrar, blanca.
150
UD
16.52
2,478.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador p/pizarra azul 12/1.
5
CAJ
684.4
3,422.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador p/pizarra negra 12/1.
5
CAJ
684.4
3,422.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador p/pizarra roja 12/1.
5
CAJ
684.4
3,422.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente negro 12/1
20
CAJ
694
13,880.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente rojo 12/1.
5
CAJ
694
3,470.00
16
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Notas adhesivas 2x3. 6/1
10
PAQ
84
840.00
17
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Notas autoadhesivas neón 6/1 3x3 pulga.
120
PAQ
123.9
14,868.00
18
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento liquido 8 onz.
60
UD
82.6
4,956.00
19
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca broches metalizado
10
UD
501.5
5,015.00
20
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Silicon liquido 250ml.
20
UD
265.5
5,310.00
21
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras de 8. Pulg.
30
UD
236
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1539407
Informe final de la selección DO1.AWD.1539407
06/03/2024 16:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.529065
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2024-0018 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
06/03/2024 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1616869
Publicación modificación
16/02/2024 11:33
(UTC -4 hours)
Detail