Contract Notice Detail
Summary Information

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70,750 Dominican Pesos
 
INDRHI-DAF-CD-2024-0012 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/02/2024 13:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/02/2024 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
82,069.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0182,069.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 82,069.00  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708021605392VYEZv182,069.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/02/2024 13:33:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/02/2024 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIALES .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIALES .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.152942515/02/2024 13:4182,069 Dominican Pesos
    Final Report:15/02/2024 13:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Josema Solutions, SRL82,069 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -
    
Subtotal
70,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO BLANQUEADOR 75GAL1007,500.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO (MARCA RECONOCIDA)75GAL22016,500.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO 80GAL40032,000.00
    
 
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO P/ FREGAR VERDE150UD355,250.00
    
 
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE 8 ONZAS (AEROSOL)100UD959,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/02/2024 13:41 (UTC -4 hours)
Detail
15/02/2024 13:33 (UTC -4 hours)
Detail