Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
118,051 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-DAF-CD-2024-0001
Request Name:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMNISTRO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2024 08:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/02/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/02/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/02/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,046.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
118,046.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
118,046.10
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17085542864633vyv5
1
118,046.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/02/2024 09:58:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/02/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO DEL PROCEDIMIENTO.PDF
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOL. COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIAS.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1529405
15/02/2024 12:37
118,046.09 Dominican Pesos
Final Report:
15/02/2024 12:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Eddiluc, SRL
118,046.09 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES
-
Subtotal
118,051.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PIEDRA PARA BAÑOS 40GR
100
UD
71
7,100.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZ
97
UD
156
15,132.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FINO
124
UD
15
1,860.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
80
UD
30
2,400.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 7 X 10 CM
180
UD
25
4,500.00
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA CON TAPA 30 GALONES NEGRA
4
UD
1,450.25
5,801.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LIBS
1
UD
1,718
1,718.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PARA BARRER PISO GRANDE
18
UD
220
3,960.00
9
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
INSECTICIDA 400 ML
3
UD
460
1,380.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS LIQUIDO
265
GAL
280
74,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1529405
Informe final de la selección DO1.AWD.1529405
15/02/2024 12:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.523924
La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CD-2024-0001 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
15/02/2024 09:58
(UTC -4 hours)
Detail