Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
88,089.02 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-UC-CD-2024-0013
Request Name:
Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2024 15:31:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/02/2024 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,114.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
10,169.86
DOP
----
View
2.3.3.2.01
776.02
DOP
----
View
2.3.2.1.01
168.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Un único pago
11,114.86
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
88,089.02
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS-UTECO-UC-CD-2024-0013.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2024 08:16:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/02/2024 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/02/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS-UTECO-UC-CD-2024-0013.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA SIMPLE DE INICIO DE PROCESO-UTECO-UC-CD-2024-0013.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES-UTECO-UC-CD-2024-0013.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICTUD DE COMPRA-UTECO-UC-CD-2024-0013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1526401
12/02/2024 15:56
77,536.57 Dominican Pesos
Final Report:
12/02/2024 15:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria Cisin, EIRL
11,114.85 Dominican Pesos
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Ferretería la Grande Rasoa, SRL
51,506.99 Dominican Pesos
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Lucilo Palmero, SRL
14,914.73 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales decorativos
-
Subtotal
10,860.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121501 - Cartón blanque
(...)
14121501 - Cartón blanqueado
2.3.3.2.01
Cartulina rojas
2
UD
45.01
90.02
2
14121501 - Cartón blanque
(...)
14121501 - Cartón blanqueado
2.3.3.2.01
Cartulina rosa
2
UD
30
60.00
3
14121501 - Cartón blanque
(...)
14121501 - Cartón blanqueado
2.3.3.2.01
Foami (2 rojos) (2 rosados) con escharcha
4
UD
17
68.00
4
14121501 - Cartón blanque
(...)
14121501 - Cartón blanqueado
2.3.3.2.01
Foami rojo sin brillo
2
UD
9
18.00
5
14121501 - Cartón blanque
(...)
14121501 - Cartón blanqueado
2.3.3.2.01
Cartulina negra
4
UD
30
120.00
6
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Papel de regalo
12
YD
35
420.00
7
11151701 - Hilado de lana
2.3.2.1.01
Hilo de lana roja (Rollo)
3
UD
27
81.00
8
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Vejiga roja 100/1
2
PAQ
300
600.00
9
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Vejiga blanca 100/1
2
PAQ
300
600.00
10
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Globo rojo grande #12
10
UD
3
30.00
11
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Globo rojo pequeño #9
10
UD
3
30.00
12
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Globo dorado grande #12
10
UD
3
30.00
13
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Globo dorado pequeño #9
10
UD
3
30.00
14
53141629 - Alfileres para
(...)
53141629 - Alfileres para acolchados
2.3.2.1.01
Chambra 12/1
1
CAJ
16
16.00
15
53141629 - Alfileres para
(...)
53141629 - Alfileres para acolchados
2.3.2.1.01
Alfiler
4
PAQ
18
72.00
16
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Globos verdes con helio #12.
65
UD
115
7,475.00
17
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Globos numéricos (4 y 2) color dorado con helio
2
UD
560
1,120.00
1.2
Tapiceria y otro
-
Subtotal
66,629.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162503 - Puntales
2.3.6.3.06
Toperoles liso 21mm
60
UD
10
600.00
2
11162201 - Telas no tejid
(...)
11162201 - Telas no tejidas ligadas térmicamente
2.3.2.1.01
Tela p/ sabana blanca
8
YD
115
920.00
3
11162201 - Telas no tejid
(...)
11162201 - Telas no tejidas ligadas térmicamente
2.3.2.1.01
Tela kiana con goma roja
16
YD
95
1,520.00
4
27112401 - Pistolas de gr
(...)
27112401 - Pistolas de grapas
2.6.5.7.01
Grapadora de madera
1
UD
650
650.00
5
31151804 - Alambre de gra
(...)
31151804 - Alambre de grapa
2.3.9.2.01
Grapa T50
1
UD
150
150.00
6
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04
Pinza de corte
1
UD
350
350.00
7
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
Tirrap mediano grueso
3
PAQ
3
9.00
8
31161610 - Pernos de ojo
2.3.6.3.06
Cáncamo
50
UD
10
500.00
9
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
Enlate 1 x 4 de 16
2
UD
1,650
3,300.00
11
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavo de acero #6
1
LB
90
90.00
12
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavo para tapiceria
1
LB
90
90.00
13
46161507 - Cintas o caden
(...)
46161507 - Cintas o cadenas de barrera
2.3.9.9.04
Cinta de prevención grande amarilla
1
UD
600
600.00
14
46161508 - Conos o deline
(...)
46161508 - Conos o delineadores de tráfico
2.3.9.9.04
Cono de Seguridad Plástico Rígido
10
UD
729
7,290.00
15
30161703 - Linóleo
2.6.9.6.01
Linóleo color marron 6 pies
3
UD
1,000
3,000.00
16
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Punta de tría gruesa
1
UD
300
300.00
17
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Mecha para madera 3/16
1
UD
30
30.00
18
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Mecha para madera 1/2
1
UD
40
40.00
19
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tornillo 3*10
100
UD
5
500.00
20
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tornillo 3*12
100
UD
5
500.00
21
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Galón thinner
4
UD
500
2,000.00
22
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Galón de pintura trafico
20
UD
1,900
38,000.00
23
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón paja 50
4
UD
1,000
4,000.00
24
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Blacktop negro
1
UD
1,500
1,500.00
25
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas 2¨
5
UD
60
300.00
26
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas 3¨
5
UD
60
300.00
27
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espatula de curva
1
UD
90
90.00
1.3
Supermercado
-
Subtotal
10,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Paletas de corazon caramelo
9
PAQ
250
2,250.00
2
48101607 - Exprimidores d
(...)
48101607 - Exprimidores de jugo para uso comercial
2.6.1.4.01
Jugo concentrado de naranja
0.5
GAL
1,500
750.00
3
48101607 - Exprimidores d
(...)
48101607 - Exprimidores de jugo para uso comercial
2.6.1.4.01
Jugo concentrado de naranja
1
UD
1,500
1,500.00
4
48101607 - Exprimidores d
(...)
48101607 - Exprimidores de jugo para uso comercial
2.6.1.4.01
Jugo concentrado de fruit pon
1
UD
1,300
1,300.00
5
50161813 - Chocolate o su
(...)
50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite
2.3.1.1.01
Golosinas con taza incluida
8
UD
600
4,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1526401
Informe final de la selección DO1.AWD.1526401
12/02/2024 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.522751
La lista de oferentes del proceso UTECO-UC-CD-2024-0013 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
10/02/2024 08:16
(UTC -4 hours)
Detail