Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,721,160 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2024-0006
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, PUESTO DE MANDO CENTRAL Y OPRET
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, PUESTO DE MANDO CENTRAL Y OPRET
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/02/2024 11:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/02/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,375.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
66,375.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
PAGO
66,375.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709824511209Z232O
1
66,375.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2024 11:11:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/02/2024 09:26:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/02/2024 14:45:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/02/2024 16:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/02/2024 09:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/02/2024 09:27:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/02/2024 10:20:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/02/2024 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/02/2024 10:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
12/02/2024 10:51:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
12/02/2024 10:54:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F056_Formulario_Muestra.docx
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
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Código de Ética para los Oferentes.pdf
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Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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terminos de referencias.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1533818
22/02/2024 12:08
1,369,637.8 Dominican Pesos
Final Report:
22/02/2024 12:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Expert Cleaner SQE, SRL
882,592.8 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
387,040 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
33,630 Dominican Pesos
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OMX Multiservicios, SRL
66,375 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,721,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas Plásticas (100 ud) de 55 Galones
400
UD
767
306,800.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas Plásticas (100 ud) de 30 Galones
300
UD
454
136,200.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Pares de Guantes de Goma Fuerte de Alta Resistencia
1,500
UD
112
168,000.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cajas de Vasos plásticos #10
10
CAJ
5,186
51,860.00
5
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta 3 galones goma resistente (negra)
150
UD
324
48,600.00
6
30102905 - Postes de plás
(...)
30102905 - Postes de plástico
2.3.5.5.01
Letreros Precaución Piso Mojado (amarillo)
150
UD
938
140,700.00
7
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Mapos #36 Palo en tubo de Aluminio, marco en aluminio y mopa de hilo
200
UD
1,475
295,000.00
8
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Mapos #24 Palo en tubo de Aluminio, marco en aluminio y mopa de hilo
200
UD
1,100
220,000.00
9
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones Plásticos (negro, gris oscuro) de 8.3 GL Tapa Abatible y de acción por pedal, de suave apertura y cierre (foot-free)
30
UD
2,065
61,950.00
10
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Goma para Sacar Agua # 36 Palo y Marco en Aluminio
200
UD
885
177,000.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Limpiador de Cristales (Seca Cristales) Plástico Goma Espuma
150
UD
767
115,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1533818
Informe final de la selección DO1.AWD.1533818
22/02/2024 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.525538
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2024-0006 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
21/02/2024 11:11
(UTC -4 hours)
Detail