Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
65,816.98 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2024-0003
Request Name:
COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2024 15:02:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/02/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/02/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/02/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,816.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
60,630.76
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,186.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
65,816.86
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708353971709aixsf
1
65,816.86
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2024 15:38:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de mantenimiento del sistema osmosis febrero.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de mantenimiento del sistema osmosis febrero.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1524239
06/02/2024 15:44
65,816.86 Dominican Pesos
Final Report:
06/02/2024 15:44
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Contract Value
Document(s)
Geels Pool Solution, SRL
65,816.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL SANEAMIENTO DEL AGUA
-
Subtotal
60,630.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA (FARDO DE 50 LB)
24
Q
1,967.65
47,223.60
2
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
GALÓN DE CLORO LIQUIDO PARA BOMBA CLORINADORA
40
UD
257.83
10,313.20
3
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
TABLETAS DE CLORO PARA CISTERNA
24
UD
128.92
3,094.08
1.2
REPUESTOS
-
Subtotal
5,186.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
CARTUCHO SEDIMENTO PREFILTRO 5 MICRAS 2X10
1
UD
2,065
2,065.00
5
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
CARTUCHO CARBÓN BLOCK POSFILTRO SABORIZADO 5 MICRAS 2X10
1
UD
3,121.1
3,121.10
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1524239
Informe final de la selección DO1.AWD.1524239
06/02/2024 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.521448
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2024-0003 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
06/02/2024 15:38
(UTC -4 hours)
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