Contract Notice Detail
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Base Total Price:
193,295.21 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-UC-CD-2024-0005
Request Name:
Adquisición de materiales varios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales varios
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2024 13:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2024 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2024 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2024 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2024 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2024 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2024 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2024 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,660.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
5,369.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
48,837.25
DOP
----
View
2.3.9.1.01
57,244.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
351.05
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,494.43
DOP
----
View
2.3.9.9.05
23,130.95
DOP
----
View
2.3.9.3.01
4,491.38
DOP
----
View
2.3.3.2.01
47,742.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
193,660.86
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707321221704Lm9QA
1
193,660.86
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2024 08:56:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2024 08:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
Solicitud - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1524605
07/02/2024 10:58
193,660.83 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/02/2024 10:58
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Contract Value
Document(s)
Distribuidora RSL, EIRL
193,660.83 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
193,295.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99
Galones de alcohol isopropilico 70%
2
GAL
1,342.25
2,684.50
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores spray
23
UD
312.41
7,185.43
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Brillos de metal para fregar
25
UD
33.34
833.50
4
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
Cepillos de alambre
2
UD
175.53
351.06
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Cepillos de pare
5
UD
174.02
870.10
6
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99
Galones de cloro mundeminc
10
GAL
154.88
1,548.80
7
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99
Fundas de tricolo granular tcca 90% 8KG
8
UD
5,575.5
44,604.00
8
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Sacos dedetergente de 30 libras
3
UD
2,271.5
6,814.50
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas para firma UNIBALL
9
UD
262.5
2,362.50
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fardos de fundas plasticas de 55 galones 100/1
10
UD
1,239
12,390.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fardos de fundas plasticas de 30 galones 100/1
10
UD
1,074.1
10,741.00
12
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
Cajas de guantes latex desechable 100/1
3
UD
1,497.13
4,491.39
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones para fregar en pasta 2 libras
15
UD
258.13
3,871.95
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de jabon lavaplatos mungem
13
GAL
278.78
3,624.14
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de jabon lavamanos
10
GAL
278.78
2,787.80
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores permanente azul 12/1
1
CAJ
619.5
619.50
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores permanente negro 12/1
1
CAJ
619.5
619.50
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Cajas de marcadores permanente rojo 12/1
1
CAJ
619.5
619.50
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higuienico 12/1 jumbo 350
8
UD
1,734.6
13,876.80
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de papel toalla 6/1 350
10
UD
1,734.6
17,346.00
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes mano fuerte
5
UD
185.85
929.25
22
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Cajas de piedra olor para inodoro 40/1
1
UD
5,369
5,369.00
23
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de pinol
10
GAL
389.58
3,895.80
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Paquetes de post-it 3x2 amarillo 12/1
2
UD
588.53
1,177.06
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Caja de resaltadores 12/1
1
UD
671.13
671.13
26
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas 10p/1 250/1
8
UD
2,065
16,520.00
27
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de algodon No.32
13
UD
392.35
5,100.55
28
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones plastico 10 lts con tapa
3
UD
2,649.1
7,947.30
29
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones plastico 12 lts con tapa
3
UD
3,304
9,912.00
30
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de limpia ceramica
9
UD
392.35
3,531.15
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1524605
Informe final de la selección DO1.AWD.1524605
07/02/2024 10:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.521541
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-UC-CD-2024-0005 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
07/02/2024 08:56
(UTC -4 hours)
Detail