Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
46,749.48 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2024-0008
Request Name:
“Adquisición de Materiales de oficina para el departamento de suministro de la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Materiales de oficina para el departamento de suministro de la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/02/2024 14:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2024 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2024 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/02/2024 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,000.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
3,779.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,637.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
77.88
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,654.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
16,788.85
DOP
----
View
2.3.3.1.01
25,062.61
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Oficina para el Departamento de Suministro de la Institución
52,000.74
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0008
1
52,000.74
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Materiales de Oficina.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2024 12:16:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2024 17:28:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/02/2024 09:30:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/02/2024 11:38:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/02/2024 12:11:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/02/2024 13:14:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondo Materiales de Oficina.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de Compras Materiales de Oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones y Ficha tecnica Materiales de Oficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1522920
08/02/2024 15:32
52,000.74 Dominican Pesos
Final Report:
08/02/2024 15:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Progastable, SRL
52,000.74 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de suministro de oficina
-
Subtotal
46,749.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 *11
70
RESMA
225
15,750.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 *14
10
RESMA
240
2,400.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 *13
10
RESMA
235
2,350.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 *11 100/1 cajas
3
CAJ
450
1,350.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2*13 100/1 cajas
2
CAJ
495
990.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARS cajitas
10
CAJ
65
650.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA B15
12
UD
297
3,564.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES FABER CASTELL
144
UD
7.03
1,012.32
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS NEGROS FABER CASTELL
72
UD
7.03
506.16
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON
72
UD
6
432.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES LUMINICO VARIADOS
20
UD
20
400.00
12
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
10
UD
55
550.00
13
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA CLIPS
10
UD
25
250.00
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO Y HEMBRA cajitas
12
CAJ
55
660.00
15
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA SMART TANK 530 NEGRA
10
UD
350
3,500.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA SMART TANK 530 CYAN
3
UD
350
1,050.00
17
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA SMART TANK 530 MAGENTA
3
UD
350
1,050.00
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA SMART TANK 530 YELLOW
3
UD
350
1,050.00
19
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA
15
UD
15
225.00
20
60102507 - Cintas adhesiv
(...)
60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números
2.3.9.2.02
CINTAS ADHESIVAS GRANDES DE EMPAQUE
12
UD
35
420.00
21
60102507 - Cintas adhesiv
(...)
60102507 - Cintas adhesivas de escritorio con los números
2.3.9.2.02
CINTAS ADHESIVA PARA DISPENSADOR
15
UD
25
375.00
22
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA
50
UD
12
600.00
23
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
100
UD
10
1,000.00
24
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS (3X3)
20
UD
20
400.00
25
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO 9 1/2X11 (Caja a una Cara )
5
UD
700
3,500.00
26
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
CINTA PARA MAQUINA SUMADORA
20
UD
22
440.00
27
43202205 - Teclas o tecla
(...)
43202205 - Teclas o teclados
2.3.9.8.01
MEMORIA USB 32 GB
8
UD
200
1,600.00
28
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BANDITAS ( GOMITAS)
20
UD
15
300.00
29
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA P/BORRAR
15
UD
15
225.00
30
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
SACA PUNTA
15
UD
10
150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1522920
Informe final de la selección DO1.AWD.1522920
08/02/2024 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.520947
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2024-0008 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
05/02/2024 12:16
(UTC -4 hours)
Detail