Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,624,798 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2024-0002
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/01/2024 10:04:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/02/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/03/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/03/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/03/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,086,455.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
916,771.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
57,761.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
111,923.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Monto total
1,086,455.50
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708528049813oYbgz
1
1,086,455.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2024 15:23:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/01/2024 12:54:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/01/2024 14:49:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/01/2024 08:51:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
31/01/2024 12:19:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
31/01/2024 12:23:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
31/01/2024 13:56:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
31/01/2024 14:58:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
31/01/2024 15:48:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
31/01/2024 16:15:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
31/01/2024 16:26:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
31/01/2024 16:58:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
31/01/2024 17:18:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
31/01/2024 19:21:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
01/02/2024 09:59:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TDR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Convocatoria.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
Other
Download
Código de Ética para los Oferentes.pdf
Other
Download
SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1523321
05/02/2024 14:28
1,467,227.34 Dominican Pesos
Final Report:
05/02/2024 14:28
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
201,154.6 Dominican Pesos
Roslyn, SRL
133,500.48 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
169,684 Dominican Pesos
Inversiones Sanfra, SRL
52,046.26 Dominican Pesos
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
17,582 Dominican Pesos
Soluciones Greikol, SRL
472,000 Dominican Pesos
Allinonesupply, SRL
421,260 Dominican Pesos
DO1.AWD.1526913
12/02/2024 11:48
1,490,738.84 Dominican Pesos
Final Report:
12/02/2024 11:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
201,154.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Roslyn, SRL
133,500.48 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
GTG Industrial, SRL
1,086,455.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Inversiones Sanfra, SRL
52,046.26 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
17,582 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,624,798.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de cloro.
1,000
UD
64.9
64,900.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones De Desinfectante Diferentes Aromas
1,000
UD
75.52
75,520.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones De Jabón Liquido
1,000
UD
110.92
110,920.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones De limpiador de cerámica
100
UD
199.42
19,942.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toallas 400 pies de largo (6 uds. C/u)
800
UD
637.2
509,760.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel de baño de 550 pies de largo 2 pliegues (12 uds. C/u)
700
UD
637.2
446,040.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde (Grueso)
1,500
UD
5.78
8,670.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Swapers Palo En Madera y fibras de algodón No. 40
1,000
UD
187.62
187,620.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Palo En Madera con recubrimiento y escobilla plástica.
700
UD
128.62
90,034.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paños Multi-Fibras 45 cm verdes
500
UD
40.12
20,060.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra Ambientadora para Inodoro (Desodorante, Neutralizador De Olores)
700
UD
51.92
36,344.00
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 8oz diferentes Aromas.
300
UD
110.92
33,276.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (paquetes de 5 libras)
100
UD
217.12
21,712.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1526913
Informe final de la selección DO1.AWD.1526913
12/02/2024 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1523321
Informe final de la selección DO1.AWD.1523321
05/02/2024 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.520702
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2024-0002 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
02/02/2024 15:23
(UTC -4 hours)
Detail