Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
405,900 Dominican Pesos
Request Reference:
RSCC-DAF-CM-2024-0011
Request Name:
SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO PARA LAS UNAP Y CENTROS DIAGNÓSTICOS PERTENECIENTES A ESTA SRSCC.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La vega REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2024 14:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/01/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/02/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,362.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
109,362.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
transferencia
109,362.40
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
RSCC-DAF-CM-2024-0011
11
109,362.40
DOP
Vencido
cuota_0001 (17).pdf
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2024 08:03:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/01/2024 13:56:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/01/2024 08:52:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/01/2024 10:44:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/01/2024 15:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
31/01/2024 12:40:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
31/01/2024 14:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Pliego(Ficha tecnica)_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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carta de invitacion_0001.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1521609
02/02/2024 13:23
411,801.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/02/2024 13:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Liriano Nuez Comercial, SRL
90,565 Dominican Pesos
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Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
16,874 Dominican Pesos
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Ronajus Farmaceutica, SRL
195,000 Dominican Pesos
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Idemesa, SRL
109,362.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
405,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGAS DESECHABLES 5 CC
25,000
UD
2.75
68,750.00
2
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINAS
28,000
UD
2.25
63,000.00
3
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASA NO ESTÉRIL ROLLO O ALMOHADA
300
UD
800
240,000.00
4
42221612 - Puertos de iny
(...)
42221612 - Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO DESECHABLE
1,300
UD
15.5
20,150.00
5
42294002 - Espátulas para
(...)
42294002 - Espátulas para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
ESPÁTULA DE AYRE
4,000
UD
3.5
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1521609
Informe final de la selección DO1.AWD.1521609
02/02/2024 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.520448
La lista de oferentes del proceso RSCC-DAF-CM-2024-0011 publicada por Regional Salud Cibao Central
02/02/2024 08:03
(UTC -4 hours)
Detail