Contract Notice Detail
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Base Total Price:
332,973.55 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayto. Verón-DAF-CM-2024-0006
Request Name:
Adquisición de materiales de construcción para la remodelación del tramo de la doble vía.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
Adquisición de materiales de construcción para la remodelación del tramo de la doble vía.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
26/01/2024 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/01/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/01/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/01/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/01/2024 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/01/2024 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/01/2024 17:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/01/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2024 17:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/01/2024 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
332,973.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
126,673.75
DOP
----
View
2.3.9.6.01
24,432.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,630.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,190.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
610.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
9,291.80
DOP
----
View
2.3.6.3.06
163,146.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
I-006-24
1
393,000.00
DOP
Vencido
FONDOS.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2024 10:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/01/2024 14:58:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/01/2024 06:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
332,973.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
Block industrial de 6
2,000
UD
35
70,000.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento Gris
125
UD
453.39
56,673.75
1
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
Alambre picado ccal 18
65
UD
64
4,160.00
1
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Varilla de acero
740
UD
217.9
161,246.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
madera enlate 1x4x16 bruta
20
UD
464.59
9,291.80
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Clavo de acero 2 pulg (libra)
20
UD
95
1,900.00
1
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Spray Rojo
2
UD
305
610.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha marron 4
6
UD
190
1,140.00
1
32141106 - Bases de tubo
2.3.9.6.01
Porta Rolo
6
UD
280
1,680.00
1
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
Mota lana de oveja
10
UD
465
4,650.00
1
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
Mota Multiuso
6
UD
330
1,980.00
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre electrico no. 12
2,656
UD
7
18,592.00
1
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Tape electrico33
3
UD
350
1,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.523192
La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2024-0006 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
13/02/2024 10:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1613712
Publicación modificación
26/01/2024 12:57
(UTC -4 hours)
Detail