Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
161,155 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDRAGAS-UC-CD-2024-0007
Request Name:
Adquisicion de Productos Quimicos y Materiales de Pintura, para uso en el taller de desabolladura y pintura, de esta Direccion General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Productos Quimicos y Materiales de Pintura, para uso en el taller de desabolladura y pintura, de esta Direccion General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/01/2024 16:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/01/2024 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/01/2024 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/01/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/01/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/01/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/01/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2024 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,162.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
149,576.80
DOP
----
View
2.3.2.1.01
9,929.70
DOP
----
View
2.3.9.8.01
9,558.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
21,098.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
190,162.90
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706043835212Xy2UO
1
190,162.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2024 16:54:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
07. SOLICITUD DE COMPRA DGDRAGAS-UC-CD-2024-0007.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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07. FICHA TECNICA DGDRAGAS-UC-CD-2024-0007.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1515521
23/01/2024 16:57
190,162.9 Dominican Pesos
Final Report:
23/01/2024 16:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL
190,162.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
161,155.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13111064 - Resinas acríli
(...)
13111064 - Resinas acrílicas
2.3.7.2.99
RESINA 8001 GL
15
GAL
1,260
18,900.00
2
13111061 - Resinas de pol
(...)
13111061 - Resinas de poliuretano
2.3.7.2.99
CATALIZADOR
15
GAL
3,780
56,700.00
3
31201607 - Aglomerante ep
(...)
31201607 - Aglomerante epoxy
2.3.7.2.99
RELLENADOR BODY FILLER GL
13
UD
1,820
23,660.00
4
31201607 - Aglomerante ep
(...)
31201607 - Aglomerante epoxy
2.3.7.2.99
FERRE LIVIANO GL
10
GAL
2,750
27,500.00
5
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA PREMIUM EMPACADA
55
LB
153
8,415.00
6
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE COTE NARANJA
5
UD
1,620
8,100.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS NO. 3
30
UD
234
7,020.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS NO. 2
30
UD
185
5,550.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ESPECIAL ANTIGOTAS
15
UD
354
5,310.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1515521
Informe final de la selección DO1.AWD.1515521
23/01/2024 16:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.518409
La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2024-0007 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG
23/01/2024 16:54
(UTC -4 hours)
Detail