Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,530 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2024-0009
Request Name:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/01/2024 10:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/01/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/01/2024 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/01/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/01/2024 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/01/2024 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/01/2024 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/01/2024 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/01/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,306.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
6,726.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
5,605.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
75,779.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
13,239.60
DOP
----
View
2.3.9.9.05
684.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,457.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
814.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
106,306.20
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706037309849skiJE
1
106,306.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/01/2024 15:29:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
22/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificación de existencia de fondos SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1515112
22/01/2024 15:39
106,306.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/01/2024 15:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berkele Internacional, SRL
106,306.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
107,530.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker triple
1
UD
5,665
5,665.00
2
27112904 - Pistola de res
(...)
27112904 - Pistola de resina
2.3.6.3.04
Pistola para vela de silicón 40w
1
UD
550
550.00
3
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado 50mm
6
UD
1,165
6,990.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota anti gota 9*5/16
20
UD
142
2,840.00
5
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
Llave de bola 3 pvc azul
2
UD
1,140
2,280.00
6
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera para mezcladora 3/8*1/4*24
8
UD
272
2,176.00
7
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera para lavadero 1/2*1/2*20
8
UD
573
4,584.00
8
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
Sifón 1-1/2
10
UD
119
1,190.00
9
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
Sifón doble para fregadero
10
UD
209
2,090.00
10
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niple niquelado ½ *3
15
UD
36
540.00
11
27111714 - Llaves de espe
(...)
27111714 - Llaves de especialidad
2.3.6.3.04
Llave de agua ½
20
UD
325
6,500.00
12
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Teflón de ¾
20
UD
35
700.00
13
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Coupling pvc 1
10
UD
35
350.00
14
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PVC ¼ azul
1
UD
1,875
1,875.00
15
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PVC ¼ gris
1
UD
1,595
1,595.00
16
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Balancín para inodoro metal
30
UD
82
2,460.00
17
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Rollo sintética 25*30 fibra vegetal
5
UD
12,865
64,325.00
18
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
Tornillo 10*3/4
1,000
UD
0.82
820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1515112
Informe final de la selección DO1.AWD.1515112
22/01/2024 15:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.518138
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2024-0009 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
22/01/2024 15:29
(UTC -4 hours)
Detail