Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,455,787 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSE-DAF-CM-2024-0003
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA TODAS LAS AREAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle dominguez charro San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/01/2024 10:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/01/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/01/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,309,978.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
10,153.41
DOP
----
View
2.6.8.3.01
4,800.66
DOP
----
View
2.3.5.4.01
5,459.51
DOP
----
View
2.6.5.2.01
3,290.04
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,850.07
DOP
----
View
2.3.3.1.01
385,467.79
DOP
----
View
2.3.6.4.04
59,400.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
831,206.53
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,350.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
1,309,978.17
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSE-DAF-CM-2024-0003
1
1,309,978.17
DOP
Vencido
CERTIFICACION FONDOS MATERIALES GASTABLES.bmp
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/01/2024 08:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/01/2024 14:24:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS MATERIAL GASTABLE.bmp
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS.bmp
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1515601
23/01/2024 08:45
1,309,978.16 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/01/2024 08:45
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Contract Value
Document(s)
Papeleria Cactus, SRL
1,309,978.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162001 - Chinches
2.3.6.3.06
CINCHETAS
30
UD
55
1,650.00
1.2
ADQUISICION DE CINTA PEGANTE
-
Subtotal
8,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.02
CINTA WORKER 2X70 CAJA ROJA
145
UD
60
8,700.00
1.3
ADQUISICION DE CLIP
-
Subtotal
2,670.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips para papel JUMBO
30
CAJ
35
1,050.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑOS
108
CAJ
15
1,620.00
1.4
ADQUISICION DE CLIP
-
Subtotal
1,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
PORTA CLIP
20
UD
80
1,600.00
1.5
ADQUISICION DE CORRECTOR
-
Subtotal
5,352.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
84
CAJ
28
2,352.00
2
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
Correctores liquiddo
60
UD
50
3,000.00
1.6
ADQUISICION DE LIBRO RECORD
-
Subtotal
91,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 200 PAGINAS
265
PAQ
325
86,125.00
2
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.3.5.4.01
CAJITA DE GOMAS
130
UD
45
5,850.00
1.7
ADQUISICION DE CUADERNOS
-
Subtotal
22,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
CUADERNOS DE 200 PAGINAS
340
UD
65
22,100.00
1.8
ADQUISICION DE DE TINTA
-
Subtotal
238,975.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664 COLOR F6V28AL
100
UD
1,035
103,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 190 AMARILLO
4
UD
675
2,700.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 190 MANGENTA
4
UD
675
2,700.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 190 AZUL
4
UD
675
2,700.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON 190 ANEGRO
11
UD
675
7,425.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON GT16 NEGRA
30
UD
2,035
61,050.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER ASTA CRG-057H CANON 9000
10
UD
5,450
54,500.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
toner printon 505a/280a
4
UD
1,100
4,400.00
1.9
ADQUISICION DE FOLDERS
-
Subtotal
179,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5X11
6
CAJ
330
1,980.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5X14
10
CAJ
550
5,500.00
3
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 10X15
100
UD
10
1,000.00
4
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 9x12
6,100
UD
8
48,800.00
5
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES DE CARTAS
104
CAJ
825
85,800.00
6
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
FOLDER AZUL 8.5X11
10
UD
1,450
14,500.00
7
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
FOLDER PENDAFLEX 8.5
30
CAJ
725
21,750.00
1.10
ADQUISICION DE GRAPADORAS
-
Subtotal
10,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Unidades de grapadoras
63
UD
170
10,710.00
1.11
ADQUISICION DE GRAPAS
-
Subtotal
16,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas estandar
35
CAJ
59
2,065.00
2
45101803 - Máquinas perfo
(...)
45101803 - Máquinas perforadoras de libros
2.6.5.2.01
PERFORADORA 3 HOYOS
7
UD
495
3,465.00
3
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
SILICON LIQUIDO
48
UD
140
6,720.00
4
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
pegamento eb barra
78
UD
55
4,290.00
1.12
ADQUISICION DE BOLIGRAFOS
-
Subtotal
7,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azul
70
CAJ
95
6,650.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
boligrafos negros
5
CAJ
95
475.00
1.13
ADQUISICION DE LAPICES
-
Subtotal
11,905.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
lapiz de carbon
155
CAJ
45
6,975.00
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRAS
140
UD
12
1,680.00
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
50
UD
65
3,250.00
1.14
ADQUISICION DE MARCADORES
-
Subtotal
54,336.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores PERMANENTES NEGREOS
60
UD
30
1,800.00
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES AZUL
60
UD
30
1,800.00
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DIFERENTES COLORES
1,272
UD
38
48,336.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores PERMANENTES ROJO
40
UD
30
1,200.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
Marcadores PERMANENTES VERDE
40
UD
30
1,200.00
1.15
ADQUISICION DE MEMORIAS
-
Subtotal
1,610.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria USB
4
UD
265
1,060.00
2
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE USB
5
UD
110
550.00
1.16
ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESORA
-
Subtotal
409,005.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8.5X11
1,345
RESMA
255
342,975.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL 8.5X14
125
RESMA
450
56,250.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
ROLLO PAPEL SUMADORA 2 1/4
105
PAQ
23
2,415.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL PERIODIO POR LIBRA
60
L
65
3,900.00
5
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
AGENDA 2024
7
UD
495
3,465.00
1.17
ADQUISICION DE POST IT
-
Subtotal
220,959.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT de 3X3
105
UD
45
4,725.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT de 3X5
100
UD
80
8,000.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 3 PULGADAS
240
UD
385
92,400.00
4
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
CHINCHETAS DEC COLORES
25
PAQ
50
1,250.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT de 3X3 AMARILLOS
100
UD
24
2,400.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT de 2X3 AMARILLOS
100
UD
25
2,500.00
7
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO Y HEMBRA
20
UD
80
1,600.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 1 PULGADAS
96
UD
165
15,840.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 4 PULGADAS
12
UD
425
5,100.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 5 PULGADAS
32
UD
660
21,120.00
11
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
REGLA PLASTICA
2
UD
12
24.00
12
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
PIZARRA CORCHO 24X26
55
UD
1,200
66,000.00
1.18
ADQUISICION DE SACAGRAPAS
-
Subtotal
8,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS
103
UD
11
1,133.00
2
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA PEQUEÑA
5
UD
525
2,625.00
3
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
133
UD
30
3,990.00
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VERDE
24
UD
38
912.00
1.19
ADQUISICION DE TINTAS
-
Subtotal
162,585.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 CYAN L3210
10
UD
699
6,990.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 YELLOW L3210
10
UD
699
6,990.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 NEGRO T544
15
UD
725
10,875.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 MAGENTA L3210
10
UD
699
6,990.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON GT16 NEGRA
30
UD
2,035
61,050.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER ASTA CRG-057H 9000
10
UD
5,450
54,500.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER PINTON HP CF230A
5
UD
1,100
5,500.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA HP GT53 NEGRO 90ML
8
UD
700
5,600.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA HP GT53 CYAN 70ML
2
UD
670
1,340.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA HP GT53 MAGENTA 70ML
2
UD
700
1,400.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA HP GT53YELLOW 70ML
2
UD
675
1,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1515601
Informe final de la selección DO1.AWD.1515601
23/01/2024 08:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.518200
La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2024-0003 publicada por Servicio Regional de Salud Este
23/01/2024 08:40
(UTC -4 hours)
Detail