Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
85,275 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-UC-CD-2024-0002
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ENE - ABRIL PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ENE - ABRIL PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/01/2024 14:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/01/2024 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/01/2024 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/01/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/01/2024 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/01/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/01/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/01/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/01/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,159.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
18,925.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
790.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
1,350.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
53,129.98
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,950.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
40.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
10,975.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO PAGO
87,159.99
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0002
1
87,159.99
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0002 UC.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/01/2024 13:22:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
08/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CUOTA A COMPROMETER 0002 UC.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION DE INICIO 0002 UC.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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FICHA TECNICA 0002 UC.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0002 UC.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1509311
09/01/2024 14:12
87,160 Dominican Pesos
Final Report:
09/01/2024 14:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Juan Bautista Peña Martinez
87,160 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
85,275.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores GRUESO PAQ 10
3
CAJ
495
1,485.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores SHARPIE AZUL
5
CAJ
725
3,625.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores SHARPIE NEGRO
5
CAJ
725
3,625.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores SHARPIE ROJO
5
CAJ
725
3,625.00
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de madera
5
CAJ
150
750.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
15
CAJ
145
2,175.00
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LIQUIPAPER
24
UD
40
960.00
10
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
10
UD
45
450.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores
4
CAJ
520
2,080.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
10
UD
285
2,850.00
14
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
Grapas
30
CAJ
70
2,100.00
15
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Removedores de grapas (saca ganchos)
10
UD
45
450.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips para papel CAJA DE 10
30
CAJ
55
1,650.00
24
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadoras
3
UD
395
1,185.00
25
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
10
UD
140
1,400.00
30
14121812 - Papel de fotog
(...)
14121812 - Papel de fotografía
2.3.5.5.01
Papel de fotografía
2
PAQ
295
590.00
31
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
Almohadillas de tinta o estampillas
48
UD
195
9,360.00
33
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMITAS
15
PAQ
275
4,125.00
35
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
POSTICK
15
UD
125
1,875.00
35
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
POSTICK 3X3
5
UD
360
1,800.00
35
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
CINTA DE CIRUGIA
72
UD
130
9,360.00
38
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Humectante o cera para dedos
10
UD
98
980.00
39
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
clip billetero 41mm
5
UD
110
550.00
39
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
clip billetero 51mm
5
UD
185
925.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA AA PAQ. DE 4
15
PAQ
200
3,000.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PILA AAA PAQ. DE 4
10
PAQ
265
2,650.00
26111716 - Batería de oxi
(...)
26111716 - Batería de oxido de mercurio
2.3.9.6.01
PAR DE PILA T/C DURACEL
2
PAQ
375
750.00
45101803 - Máquinas perfo
(...)
45101803 - Máquinas perforadoras de libros
2.6.5.2.01
PERFORADORA
2
UD
400
800.00
43201809 - Disco compacto
(...)
43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura
2.3.9.2.01
CD 100/1
1
UD
2,100
2,100.00
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 1 PULGADA
2
UD
150
300.00
44102801 - Laminadoras
2.6.1.1.01
LAMINAS PARA PLASTIFICAR
1
UD
1,350
1,350.00
39111518 - Luz de mano o
(...)
39111518 - Luz de mano o de extensión
2.3.9.6.01
EXTENCION DE 20 PIES
20
UD
760
15,200.00
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
HEMBRA Y MACHO
10
UD
115
1,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1509311
Informe final de la selección DO1.AWD.1509311
09/01/2024 14:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.516385
La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2024-0002 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
09/01/2024 13:22
(UTC -4 hours)
Detail