Contract Notice Detail
Summary Information

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204,150.8 Dominican Pesos
 
IDECOOP-UC-CD-2023-0061 
Material de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de material de limpieza para suplir la sede y las regionales. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/12/2023 14:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2023 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2023 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2023 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2023 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2023 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2023 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/12/2023 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
204,150.27 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01204,150.27  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total 204,150.27  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1703617719403Px4nM1204,150.27  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/12/2023 14:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/12/2023 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
oficio 0061.pdfOtherDownload
ficha tecnica limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de compra limpieza.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.150180926/12/2023 15:03204,150.27 Dominican Pesos
    Final Report:26/12/2023 15:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Luyens Comercial, SRL204,150.27 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Material de limpieza-
    
Subtotal
204,150.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro200GAL15030,000.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de bolsas para zafacón 100/1140UD583.2281,650.80
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Sacos de detergente en polvo24UD1,37533,000.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante170GAL35059,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/12/2023 15:03 (UTC -4 hours)
Detail
26/12/2023 14:55 (UTC -4 hours)
Detail