Contract Notice Detail
Summary Information

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40,450 Dominican Pesos
 
ASDE-UC-CD-2023-0219 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL LETRERO DEL MERCADO DEL ALMIRANTE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL LETRERO DEL MERCADO DEL ALMIRANTE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/12/2023 16:12:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2023 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
40,450.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0638,400.00  DOP----View
2.3.9.8.012,050.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20231145,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/12/2023 14:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/12/2023 12:18:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIETO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.149991620/12/2023 14:2936,530.13 Dominican Pesos
    Final Report:20/12/2023 14:29Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL36,530.13 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
40,450.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31162301 - Perfiles de mo(...)
2.3.6.3.06PERFILES GALV 1 1/2 1.5X20 P7UD1,2008,400.00
    
 
2
30102004 - Lámina de acer(...)
2.3.6.3.06TOLAS GALVA 1/16 4X86UD4,20025,200.00
    
3
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06CAJA DE ELECTRODO 3 /32 UNIV 6013 10 LIBRAS1UD1,4001,400.00
    
4
21101513 - Discos
2.3.9.8.01DISCO DE CORTES METALICO 9X 1/164UD4001,600.00
    
5
21101513 - Discos
2.3.9.8.01DISCOS DE CORTE 14 X 5/32 DEWALT1UD450450.00
    
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS P/ ALUZINC 1X14300UD51,500.00
    
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06DADOS PARA TORNILLOS ALUZIN 3/81UD100100.00
    
8
23171510 - Alambre soldad(...)
2.3.6.3.06ALAMBRE PARA MAQUINA DE SOLDAR NO. 4 PIE15UD1201,800.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
20/12/2023 14:29 (UTC -4 hours)
Detail
20/12/2023 14:19 (UTC -4 hours)
Detail