Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Consejo Nacional de Drogas on 15/12/2023 11:39:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Base Total Price:
179,814 Dominican Pesos
Request Reference:
CND-UC-CD-2023-0037
Request Name:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, LOS MISMOS SERÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2023 12:03:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/12/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2023 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2023 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,814.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,770.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
59,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
119,044.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17023960473945ZoCM
3
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2023 12:26:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
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No
Document Name
Type
SOL.ART.OFIC.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA. ART.OFIC.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1492544
12/12/2023 12:34
179,814 Dominican Pesos
Final Report:
12/12/2023 12:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
179,814 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
179,814.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPICERO 12/1 COLOR AZUL POINTER
50
CAJ
177
8,850.00
2
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPIZ , 12/1 STUDMARK
50
CAJ
120
6,000.00
3
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
PAQUETE DE LIBRETAS RAYADAS 81/2 X11 BLANCAS12/1
15
PAQ
849.6
12,744.00
4
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
PAQUETES DE LIBRETAS RAYASA 5X8 BLANCAS 12/1
15
PAQ
566.4
8,496.00
5
14121702 - Papeles cilind
(...)
14121702 - Papeles cilindro o papel pesado multi – capas
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL SUMADORA BOND20 2 1/4
50
UD
35.4
1,770.00
6
60105704 - Barras de pega
(...)
60105704 - Barras de pegante libres de ácido
2.3.9.2.01
UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA UHU 40GR
30
UD
212.4
6,372.00
7
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CAJAS DE PAPEL BOND20 81/2X11 10/1 PRINTON
20
CAJ
2,950
59,000.00
8
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CINTA ADHESIVA, TAMAÑO 3/4 HIGLAND
30
UD
82.6
2,478.00
9
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJA DE GOMA ELASTICA NO.18 VELMER
30
UD
41.3
1,239.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPADORA, ESTANDAR TALBOT
30
CAJ
59
1,770.00
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE TIJERAS ESTANDAR POINTER
30
CAJ
70.8
2,124.00
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
UNIDADES DE GOMAS PARA BORRRAR BLANCA ARTESCO
30
UD
23.6
708.00
13
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO ARTESCO
30
UD
59
1,770.00
14
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
PAQUETE DE POST IT 3X3 12/1 INFO NOTE
20
PAQ
424.8
8,496.00
15
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
PAQUETE DE POST IT 3X2 12/1
20
PAQ
354
7,080.00
16
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
UNIDADES DE SACA GRAPA IMPORT
20
UD
47.2
944.00
17
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
UNIDADES DE GRAPADORA, ESTANDAR ARTESCO
15
UD
531
7,965.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCADORES PERMANENTE VARIOS COLORES 12/1
15
CAJ
472
7,080.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES 12/1
15
CAJ
472
7,080.00
20
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
UNIDAD DE SACAPUNTAS ELECTRICO STUDMARK
3
UD
2,360
7,080.00
21
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
UNIDAD DE SACAPUNTAS ELECTRICO STUDMARK
10
UD
118
1,180.00
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE MANILA TAMAÑO 10X13 500/1
2
CAJ
5,310
10,620.00
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJA DE SOBRE MANILA TAMAÑO 9X12 500/1
2
CAJ
4,484
8,968.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1588705
Cancelación del proceso CND-UC-CD-2023-0037
15/12/2023 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1492544
Informe final de la selección DO1.AWD.1492544
12/12/2023 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.510865
La lista de oferentes del proceso CND-UC-CD-2023-0037 publicada por Consejo Nacional de Drogas
12/12/2023 12:26
(UTC -4 hours)
Detail