Contract Notice Detail
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Base Total Price:
125,717.2 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0107
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA Y HERRERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA Y HERRERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTRUCTURAS DE LA UNIDAD CANINA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2023 15:35:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2023 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2023 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2023 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2023 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2023 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,717.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
40,167.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
82,718.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE PINTURA Y HERRERIA
125,717.20
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702475035544GXvkV
1
125,717.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2023 16:57:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1491488
11/12/2023 17:02
125,717.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/12/2023 17:02
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Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
125,717.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
125,717.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfil de 1 1/2x 1/2 galvanizado
8
UD
2,183
17,464.00
2
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Tolas galvanizadas 1/16" 4x8
2
UD
5,805.6
11,611.20
3
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfil GL 2x1x20 grueso galvanizado
3
UD
1,829
5,487.00
4
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Discos de corte No.7
8
UD
413
3,304.00
5
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Cajas de eléctrico 3/32
1
CAJ
2,301
2,301.00
6
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Galón de óxido negro mate
1
GAL
2,183
2,183.00
7
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
Galones de thinner
7
GAL
885
6,195.00
8
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Galones de pintura amarillo trafico
10
GAL
3,717
37,170.00
9
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Galones de pintura blanco trafico
10
GAL
3,717
37,170.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Rolo completo con su mota
4
UD
413
1,652.00
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mini rolo antigota completo
4
UD
295
1,180.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1491488
Informe final de la selección DO1.AWD.1491488
11/12/2023 17:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.510506
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0107 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
11/12/2023 16:57
(UTC -4 hours)
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