Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
51,830 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2023-0063
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS 4T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artícuos de limpieza, cocina, alimentos y bebidas, correspondiente al 4to. trimestre 2023 Proceso: MIPYME .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2023 08:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,369.97
DOP
Budget Appropriation Value
56,369.97
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,549.47
DOP
13,549.47
DOP
View
2.3.7.2.05
1,125.00
DOP
1,125.00
DOP
View
2.3.1.1.01
26,697.70
DOP
26,697.70
DOP
View
2.3.3.2.01
14,997.80
DOP
14,997.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTÍCULOS VARIOS. 4T.
56,369.97
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17098136854144gXHK
1
56,369.97
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/12/2023 10:08:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2023 16:43:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/12/2023 16:47:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/12/2023 11:10:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/12/2023 11:26:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 4T.pdf
Download
Sol_Compras_ARTICULOS 4T.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1494725
14/12/2023 11:35
56,369.97 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/12/2023 11:35
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
56,369.97 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTÍCULOS DE COCINA 4 TRIM
-
Subtotal
1,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS (ver ficha)
15
PAQ
110
1,650.00
1.2
ARTÍCULOS VARIOS 4 TRIM
-
Subtotal
27,890.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO. (ver ficha)
1
UD
1,100
1,100.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE. (ver ficha)
3
CAJ
550
1,650.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO. (ver ficha)
2
CAJ
650
1,300.00
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CAOBIN, (ver ficha)
2
UD
450
900.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS EN PASTA. (ver ficha)
12
UD
100
1,200.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL. (ver ficha)
12
UD
100
1,200.00
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE INODORO. (ver ficha)
1
CAJ
2,200
2,200.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR. (ver ficha)
12
UD
15
180.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE. (ver ficha)
12
UD
25
300.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA. (ver ficha)
12
UD
100
1,200.00
12
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE INODORO. (ver ficha)
12
UD
130
1,560.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO. (ver ficha)
10
PAQ
650
6,500.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOLLAS DE PAPEL. (ver ficha)
10
PAQ
800
8,000.00
15
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN AEROSOL. (ver ficha)
5
UD
120
600.00
1.3
ARTÍCULOS DE CONSUMO 4T
-
Subtotal
20,790.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA. (ver ficha)
15
PAQ
150
2,250.00
17
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ EN POLVO. (ver ficha)
6
UD
2,750
16,500.00
18
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
ICE TEA EN POLVO. (ver ficha)
1
UD
540
540.00
19
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
HOJAS DE TÉ. (ver ficha)
1
PAQ
1,500
1,500.00
1.4
OTROS ARTÍCULOS
-
Subtotal
1,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botellitas. (ver ficha)
10
PAQ
150
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1494725
Informe final de la selección DO1.AWD.1494725
14/12/2023 11:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.511894
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2023-0063 publicada por Instituto Duartiano
14/12/2023 10:08
(UTC -4 hours)
Detail