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Base Total Price:
715,049.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0075
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2023 15:01:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
101,190.90
DOP
Budget Appropriation Value
101,190.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
67,572.70
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,245.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
26,196.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,177.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
101,190.90
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
475
1
101,190.90
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER GTG INDUSTRIAL SRL_0001.pdf
2024
475
1
101,190.90
DOP
Aprobado
540 CUOTA A COMPROMETER GTG INDUSTRIAL SRL_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/12/2023 10:19:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/12/2023 11:05:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/12/2023 08:55:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/12/2023 09:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/12/2023 10:37:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/12/2023 15:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
CERTIFICACION DE FONDOS _0001.pdf
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CONVOCATORIA_0001.pdf
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SNCC.F.033 OFERTA ECONOMICA.docx
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SNCC.F.042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
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SOLICITUD DE COMPRA _0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1499709
20/12/2023 10:51
414,355.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/12/2023 10:51
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Document(s)
Rayamel Group, SRL
308,146.36 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
101,190.9 Pesos Dominicanos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
5,018.54 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
715,049.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70 %
15
GAL
600
9,000.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES MANUALES 8 OZ. MANZANA Y CANELA
30
UD
153.4
4,602.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR PARA TRABAJO PESADO 3M (MUESTRA FÍSICA)
15
UD
82.6
1,239.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA DE FREGAR (MUESTRA FÍSICA)
7
UD
53.1
371.70
5
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CLORO (MUESTRA FÍSICA)
40
GAL
129.8
5,192.00
6
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETA CON EXPRIMIDOR DE 20 LTS. DE ALTA RESISTENCIA P/ SUAPEAR (MUESTRA FÍSICA)
5
UD
413
2,065.00
7
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES (50/1) (MUESTRA FÍSICA)
10
PAQ
271.4
2,714.00
8
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE MULTIUSOS
3
GAL
460.2
1,380.60
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL 1 LIB. 3 OZ. (MUESTRA FÍSICA)
10
UD
531
5,310.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA (MUESTRA FÍSICA)
40
GAL
295
11,800.00
11
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS
3
UD
1,534
4,602.00
12
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE AMBIENTADOR ELÉCTRICO (MUESTRA FÍSICA)
5
UD
1,062
5,310.00
13
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO DIM. 27 X 25 X 35 CM (MUESTRA FÍSICA)
5
UD
3,304
16,520.00
14
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA Y DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES (MUESTRA FÍSICA)
2
UD
1,888
3,776.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 5 GLS (100/1)
30
PAQ
165.2
4,956.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1)
110
PAQ
649
71,390.00
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN AEROSOL 480 ML. (MUESTRA FÍSICA)
10
GAL
500
5,000.00
18
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS (MUESTRA FÍSICA)
15
GAL
271.4
4,071.00
19
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS (MUESTRA FÍSICA)
15
GAL
289.1
4,336.50
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN SPRAY LOTION (CAJA 6/400 ML.) (MUESTRA FÍSICA)
7
CAJ
4,248
29,736.00
21
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA PARA PISOS DE ALGODÓN 18 PULGADAS CON SU PALO (MUESTRA FÍSICA)
2
UD
295
590.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (4/1)
12
PAQ
413
4,956.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250) (MUESTRA FÍSICA)
80
CAJ
2,006
160,480.00
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES (MUESTRA FÍSICA)
70
CAJ
3,068
214,760.00
25
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLÁSTICOS NO. 9 RESISTENTES TRANSPARENTES (25/1) (MUESTRA FÍSICA)
10
PAQ
472
4,720.00
26
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLÁSTICOS DE POSTRE RESISTENTES TRANSPARENTES (20/1) (MUESTRA FÍSICA)
10
PAQ
472
4,720.00
27
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) (MUESTRA FÍSICA)
3
PAQ
1,416
4,248.00
28
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
SANITIZANTE PARA MANOS EN SPRAY 400 ML. P/ DISPENSADOR (12/1) (MUESTRA FÍSICA)
7
CAJ
7,670
53,690.00
29
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS (CAJA 32 PAQ. 100/1) (MUESTRA FÍSICA
2
CAJ
2,950
5,900.00
30
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1) (MUESTRA FÍSICA)
12
CAJ
1,534
18,408.00
31
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 (MUESTRA FÍSICA)
20
UD
413
8,260.00
32
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES PLÁSTICOS TRANSPARENTES (25/1) (MUESTRA FÍSICA)
10
PAQ
259.6
2,596.00
33
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1)
5
CAJ
7,670
38,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1499709
Informe final de la selección DO1.AWD.1499709
20/12/2023 10:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.514030
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0075 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
20/12/2023 10:19
(UTC -4 hours)
Detail