Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
774,345 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0175
Request Name:
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PINTURAS MATERIALES FERRETEROS, PARA LA PGR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PINTURAS MATERIALES FERRETEROS, PARA LA PGR, SEGÚN REQ. NO. 023-5599, 023-5598 Y 023-5861
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2023 12:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
368,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.02
368,160.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
368,160.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2.6.5.4.02
1
368,160.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2024
2.6.5.4.02
1
368,160.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2023 16:06:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/12/2023 17:20:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/12/2023 18:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/12/2023 12:34:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/12/2023 14:09:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
08/12/2023 15:19:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 0175.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1493502
13/12/2023 08:27
368,160 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/12/2023 08:27
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Awarded lot
Refriclima HF, SRL
368,160 Dominican Pesos
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LOTE II
LOTE II
DO1.AWD.1493602
13/12/2023 08:30
452,766 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/12/2023 08:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Awarded lot
Electroconstrucont, SRL
452,766 Dominican Pesos
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LOTE I
LOTE I
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
359,345.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00 CUBETA
6
UD
11,500
69,000.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA PINTURA COLOR CAOBA PARA MENTENIMIENTO DE PUERTAS
3
GAL
1,100
3,300.00
3
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
THINER
1
GAL
915
915.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTAS
4
UD
325
1,300.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2 PULG
4
UD
175
700.00
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA PARED
3
GAL
625
1,875.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
4
UD
450
1,800.00
8
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFON RADAR 2X4 CAJAS DE 16 UNIDADES
11
UD
460
5,060.00
9
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
CROSTEE 2 PULG.
90
UD
40
3,600.00
10
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
CROSTEE 4 PULG.
90
UD
70
6,300.00
11
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVIN DE PUÑO
1
UD
1,200
1,200.00
12
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVIN CHATO (PLANO)
1
UD
900
900.00
13
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
PORCELANATO 50X50 COLOR CREMA (M2)
5
M2
425
2,125.00
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PEGAMENTO PARA CERAMICA (FUNDAS)
3
UD
230
690.00
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
DERRETIDO EN SECO WHITE SIN ARENA UNA FUNDA DE 25 LIBRAS
1
UD
300
300.00
16
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ESTOPA
2
UD
320
640.00
17
31161601 - Pernos de ancl
(...)
31161601 - Pernos de anclaje
2.3.6.3.06
SEPARADORES DE 2 MILIMITROS PARA CERAMICA (FUNDAS)
1
UD
60
60.00
18
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.8.01
KIT DE INODORO
2
UD
390
780.00
19
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CEMENTO BLANCO
3
LB
150
450.00
20
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
AUTOMATICO PARA BOMBA PERIFERICA 20-40
1
UD
1,850
1,850.00
21
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2 PARA PLAFON 6000 KELVIN
90
UD
2,850
256,500.00
1.2
Lote 2
AIRES ACONDICIONADOS INVVERTES
-
Subtotal
415,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRES ACONDICIONADOS INVERTES 12000 BTU
5
UD
45,000
225,000.00
2
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRES ACONDICIONADOS INVERTES 24000 BTU
1
UD
80,000
80,000.00
3
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRES ACONDICIONADOS INVERTES 36000 BTU
1
UD
110,000
110,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1493602
Informe final de la selección DO1.AWD.1493602
13/12/2023 08:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1493502
Informe final de la selección DO1.AWD.1493502
13/12/2023 08:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.511068
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0175 publicada por Procuraduría General de la República
12/12/2023 16:06
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1577453
Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0175
12/12/2023 15:59
(UTC -4 hours)
Detail