Contract Notice Detail
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Base Total Price:
134,799.54 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0103
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE GUARDIA Y LOGISTICA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET),
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/12/2023 14:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/12/2023 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/12/2023 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/12/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/12/2023 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/12/2023 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/12/2023 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,799.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
18,880.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,829.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
85,722.87
DOP
----
View
2.3.7.2.06
28,367.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA
134,799.66
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701716957996YQeO2
1
134,799.66
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2023 14:53:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/12/2023 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0103.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0103.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1485752
04/12/2023 15:12
134,799.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/12/2023 15:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importaciones PMB SRL
134,799.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
134,799.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA ITABO AMARILLA
10
UD
1,888
18,880.00
2
60122905 - Cuentas de cer
(...)
60122905 - Cuentas de cerámica
2.3.6.2.02
METRO DE CERAMICA EXTERIOR
15
UD
1,466.85
22,002.75
3
60122905 - Cuentas de cer
(...)
60122905 - Cuentas de cerámica
2.3.6.2.02
METRO DE CERAMICA INTERIOR
50
UD
1,274.4
63,720.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4 PULG
4
UD
457.25
1,829.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCA 00 CONTRATO ACRILICA
1
UD
9,393.39
9,393.39
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE OINTURA BLANCA SATINADA 50
1
UD
18,974.4
18,974.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1485752
Informe final de la selección DO1.AWD.1485752
04/12/2023 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.507926
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0103 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
04/12/2023 14:53
(UTC -4 hours)
Detail