Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
671,312.47 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2023-0173
Request Name:
Adquisición de motor y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.4 Mirador Norte
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de motor y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.4 Mirador Norte
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/11/2023 17:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
621,966.20
DOP
Budget Appropriation Value
621,966.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
157,058.00
DOP
157,058.00
DOP
View
2.3.9.8.02
36,580.00
DOP
36,580.00
DOP
View
2.6.5.2.01
271,400.00
DOP
271,400.00
DOP
View
2.3.9.9.01
9,628.80
DOP
9,628.80
DOP
View
2.3.9.6.01
147,299.40
DOP
147,299.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago único
621,966.20
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714756147419sutUg
1
621,966.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2023 20:49:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/12/2023 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/12/2023 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/12/2023 16:55:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica CM-0173.pdf
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TDR CM-0173.pdf
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Solicitud Cm-0173.pdf
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Convocatoria CM-0173.pdf
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MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf
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SNCC 033 Of Economica-0173.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1497405
15/12/2023 20:52
621,966.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/12/2023 20:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mpas Soluciones, SRL
621,966.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.
-
Subtotal
411,987.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151513 - Bombas sumergi
(...)
40151513 - Bombas sumergibles
2.6.5.2.01
Bombas sumergibles
1
UD
258,749.97
258,749.97
2
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
Cable de acero
170
UD
57.5
9,775.00
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Contactor magnetico
2
UD
21,505
43,010.00
4
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker industrial trea polos
2
UD
15,525
31,050.00
5
26121636 - Cables de alim
(...)
26121636 - Cables de alimentación
2.3.9.6.01
Cable de alimentacion
170
UD
408.25
69,402.50
1.2
Adquisición de materiales y equipos para uso de las brigadas operativas.
-
Subtotal
259,325.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
40141634 - Válvulas de co
(...)
40141634 - Válvulas de control de rotación
2.3.9.8.02
Cheque vertical en hierro.
1
UD
40,250
40,250.00
7
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Columnas de 4''x20ft en hierro
7
UD
25,875
181,125.00
8
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Columnas de 4x10ft
2
UD
18,975
37,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1497405
Informe final de la selección DO1.AWD.1497405
15/12/2023 20:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.513441
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0173 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
15/12/2023 20:49
(UTC -4 hours)
Detail