Contract Notice Detail
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Base Total Price:
285,049.92 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-DAF-CM-2023-0128
Request Name:
Adquisicion de pinturas y materiales de pintar
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de pinturas y materiales de pintar, (DIRIGIDO A MIPYMES)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Vicerrectoria de extension OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/11/2023 15:02:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,944.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,180.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
896.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,832.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
26,727.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
354.00
DOP
----
View
2.6.9.5.02
23,836.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
708.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
13,410.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UASD-DAF-CM-2023-0128
69,944.50
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
UASD-DAF-CM-2023-0128
1
285,049.92
DOP
Vencido
Certificacion 0128.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/02/2024 10:13:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/12/2023 14:12:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación0128.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud de contratacion-cm-0128.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica0128.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convocatoria0128.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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F033 Oferta Economica 2.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1525607
08/02/2024 14:41
69,944.5 Dominican Pesos
Final Report:
08/02/2024 14:41
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Contract Value
Document(s)
SMO Mujeres Industriales, SRL
69,944.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
4-AQUISICION DE PINTURAS Y UTENCILIOS
-
Subtotal
285,049.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4
10
UD
112.1
1,121.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3
3
UD
172
516.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE AZUL ALBA
2
UD
5,746.6
11,493.20
4
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA IMPERMEABILIZANTE
2
UD
3,026.7
6,053.40
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA SILICONIZER
2
GAL
1,734.6
3,469.20
6
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06
BARNIZ DE SEALER
3
GAL
1,150.5
3,451.50
7
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA AMARILLO POSITIVO
3
GAL
1,224.84
3,674.52
8
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA AZUL POSITIVO
3
GAL
1,224.84
3,674.52
9
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA BLANCO SEMIGOOLS
3
GAL
1,911.6
5,734.80
10
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA ROJO POSITIVO
2
GAL
1,221.3
2,442.60
11
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA NARANJA
2
GAL
1,156.4
2,312.80
12
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA ROJO LADRILLO
1
GAL
1,156.4
1,156.40
13
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA NEGRO
1
GAL
1,221.3
1,221.30
14
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY NEGRO SOMBRA
10
UD
342.2
3,422.00
15
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY AZUL CLARO
3
UD
342.2
1,026.60
16
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY AZUL OSCURO
3
UD
342.2
1,026.60
17
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY AZUL TURQUESA
3
UD
342.2
1,026.60
18
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY BLANCO
3
UD
342.2
1,026.60
19
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY MARRON
3
UD
342.2
1,026.60
20
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY AMARILLO MANGO
4
UD
342.2
1,368.80
21
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY AMARILLO BRILLO
4
UD
342.2
1,368.80
22
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
SPRAY LUMINICO NARANJA
5
UD
531
2,655.00
23
60121802 - Tintas acrílic
(...)
60121802 - Tintas acrílicas a base de agua
2.3.7.2.06
FRASCO DE TINTA ACRILICA NEGRA
5
UD
640
3,200.00
24
60121802 - Tintas acrílic
(...)
60121802 - Tintas acrílicas a base de agua
2.3.7.2.06
FRASCO DE TINTA BLANCA
2
UD
710
1,420.00
25
60121802 - Tintas acrílic
(...)
60121802 - Tintas acrílicas a base de agua
2.3.7.2.06
CREYONES DE TINTA ACRILICA PORTALITES
10
UD
950
9,500.00
26
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
MOTAS ANTI-GOTA
8
UD
107
856.00
27
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
PORTA ROLO
3
UD
107
321.00
28
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
BARAS
2
UD
470
940.00
29
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO 60
7
UD
9,894.54
69,261.78
30
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA ESMALTE GRIS PERLA
4
UD
2,159.42
8,637.68
31
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER 1000
2
UD
690.81
1,381.62
32
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA ESMALTE BLANCO 00
4
UD
2,030
8,120.00
33
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA ACRILICA BLANCA 00
12
UD
9,895
118,740.00
34
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
3
UD
266
798.00
35
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA ACRILICA ROJA TEJA
1
UD
1,605
1,605.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1525607
Informe final de la selección DO1.AWD.1525607
08/02/2024 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.521905
La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2023-0128 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
08/02/2024 10:13
(UTC -4 hours)
Detail