Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
99,807.95 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0225
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL SAN JUAN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL SAN JUAN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/11/2023 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/11/2023 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/11/2023 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/11/2023 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/11/2023 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/11/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/11/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,773.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
7,114.62
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,166.23
DOP
----
View
2.3.7.2.06
91,506.73
DOP
----
View
2.3.9.6.01
335.07
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,301.73
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,852.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,645.47
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,674.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
112.01
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,065.54
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL SAN JUAN
117,773.40
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
508-2023
1
117,773.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
2024
508-2023
1
117,773.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2023 15:31:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/11/2023 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1483837
30/11/2023 21:24
117,773.38 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/11/2023 21:24
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kleh National Supply, SRL
117,773.38 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,807.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TRAFICO AMARILLO
7
UD
2,800
19,600.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO 00
1
UD
9,936.44
9,936.44
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00
3
UD
2,349.16
7,047.48
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR GRAFITO
4
UD
1,769.98
7,079.92
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA CONTRACTOR GRIS CLARO
4
UD
1,769.98
7,079.92
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLANCO COLONIAL
2
UD
2,385
4,770.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS GRIS
2
UD
2,385
4,770.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA TRAFICO BLANCO
4
UD
3,430.22
13,720.88
9
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
BROCHA 2” CERDA GRIS
2
UD
70
140.00
10
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
BROCHA 3” CERDA GRIS
2
UD
197.62
395.24
11
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
BROCHA 36 CM
4
UD
160
640.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES NYLON
4
UD
1,239.83
4,959.32
13
44122103 - Sujetadores de
(...)
44122103 - Sujetadores de cierre
2.3.9.9.05
TIE WRAP PLÁSTICO NEGRO
69
UD
2.02
139.38
14
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
SELLADOR PARA TECHO
1
UD
2,266.1
2,266.10
15
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
HILO PARA TRIMMER
7
UD
141.19
988.33
16
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE LIJA
1
UD
94.92
94.92
17
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
MINI ROLO
5
UD
198.14
990.70
18
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
MOTA DE 3X1/4
1
UD
420
420.00
19
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
PORTAROLO
4
UD
280
1,120.00
20
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
MEZCLA PARA PAÑETE
4
UD
391.52
1,566.08
21
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
ROLO ANTIGOTAS
5
UD
464.68
2,323.40
22
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
3
UD
1,181.14
3,543.42
23
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
1
UD
184.38
184.38
24
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSION FIJA
1
UD
283.96
283.96
25
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERA M/ MADERA
1
UD
2,498.08
2,498.08
26
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULAS
2
UD
150
300.00
27
31201520 - Cinta para mar
(...)
31201520 - Cinta para marcar los pasillos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA S4 500
2
UD
750
1,500.00
28
31201520 - Cinta para mar
(...)
31201520 - Cinta para marcar los pasillos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 23196
2
UD
725
1,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1483837
Informe final de la selección DO1.AWD.1483837
30/11/2023 21:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.507012
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0225 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
30/11/2023 15:31
(UTC -4 hours)
Detail