Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
69,390 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-UC-CD-2023-0279
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TE FRIO, CREMORA, BOTELLAA DE AGUA, TERMOS DE CAFE, ENTRE OTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TE FRIO, CREMORA, BOTELLAA DE AGUA, TERMOS DE CAFE, ENTRE OTROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2023 12:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/11/2023 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2023 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/11/2023 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2023 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2023 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,766.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
49,499.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
20,650.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,717.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
5,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
79,766.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
81,880.20
DOP
Vencido
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.-VARIAS-TE FRIO.pdf
2024
1
1
81,880.20
DOP
Vencido
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.-VARIAS-TE FRIO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2023 10:34:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ.-6715 AIRES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ.-6715 AIRES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ.-6715 AIRES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1479816
24/11/2023 13:36
79,766 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/11/2023 13:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supliservi Vasmi, SRL
79,766 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
69,390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TE FRIO DE LIMON 5LB 2.6 Oz / LATA
5
UD
650
3,250.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 2LB 3.00 Oz / POTE
6
UD
875
5,250.00
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TE FRIO FRUIT PUNCH 5 LB 2.6Oz / LATA
2
UD
650
1,300.00
4
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 17Oz / FARDO
250
PAQ
170
42,500.00
5
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TERMO DE CAFE ACERO INOXIDABLE 2 LITRO
7
UD
1,750
12,250.00
6
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
JARRA DE CRISTAL 3 LITROS
3
UD
580
1,740.00
7
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
CAFETERA ELECTRICA 12 TAZA
1
UD
1,350
1,350.00
8
52152013 - Saleros, pimen
(...)
52152013 - Saleros, pimenteros o especieros
2.3.9.5.01
AZUCARERO DE CRISTAL 8X10.5 CM
5
UD
350
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1479816
Informe final de la selección DO1.AWD.1479816
24/11/2023 13:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.504666
La lista de oferentes del proceso HDPB-UC-CD-2023-0279 publicada por Hospital Docente Padre Billini
24/11/2023 10:34
(UTC -4 hours)
Detail