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Summary Information

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1,450,005 Pesos Dominicanos
 
CNSS-DAF-CM-2023-0029 
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/11/2023 09:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
185,749.70 DOP
185,749.70 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0155,654.70  DOP
55,654.70  DOP
View
2.3.3.1.01130,095.00  DOP
130,095.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 4TO TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES185,749.70  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701694039865I6qQj1185,749.70  DOPLink
2024EG1709322431296QGDyJ1185,749.70  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/11/2023 13:25:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
20/11/2023 17:07:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
21/11/2023 00:33:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
21/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfTerms and ConditionsDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdfDownload
SNCC_F033_Of_Economica (1).docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
DADM-FO-031 Debida Diligencia Externa Simplificada.docxOtherDownload
Formulario Codigo Ética (DADM-FO-0002).docxOtherDownload
Pautas de Cumplimiento e Integridad Proveedores CNSS.DOCXOtherDownload
Codigo Etica Institucional.pdfOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.148344302/12/2023 10:201,279,069.88 Pesos DominicanosActive 
    Final Report:02/12/2023 10:20Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    Inversiones Reiny, SRL185,749.7 Pesos Dominicanos
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 SUMINISTROS DE OFICINA-1
    Detail Box, SRL66,215.88 Pesos Dominicanos
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 SUMINISTROS DE OFICINA-2
    Detail Box, SRL929,966.7 Pesos Dominicanos
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 SUMINISTROS DE OFICINA-3
    Detail Box, SRL97,137.6 Pesos Dominicanos
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 SUMINISTROS DE OFICINA-4
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Lote 1 SUMINISTROS DE OFICINA-1-
    
Subtotal
189,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL DOBLE HILO 8 1/2 X 1150RESMA1,50075,000.00
    
 
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND ECOLOGICO 8 1/2 X 11200RESMA29058,000.00
    
 
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POP-UP NOTES 3X550UD904,500.00
    
 
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01ETIQUETAS LABEL 1X4 (PAQUETE)10UD1,15011,500.00
    
 
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 112,000UD918,000.00
    
 
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8 1/2 X 112,000UD918,000.00
    
 
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9X12300UD82,400.00
    
 
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10X13200UD102,000.00
1.2  
 Lote 2SUMINISTROS DE OFICINA-2-
    
Subtotal
105,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS DE CITAS O REPUESTO 5X8400UD3012,000.00
    
 
2
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS DE CITAS O REPUESTO 8 1/2 X 5250UD7518,750.00
    
 
3
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01PIZARRA ACRILICA 80 A 100 CM DE ANCHO X 60 A 80 CM5UD1,7508,750.00
    
 
4
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01ROTAFOLIO2UD19,00038,000.00
    
 
5
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01PAPEL ROTAFOLIO8UD3,50028,000.00
1.3  
 Lote 3SUMINISTROS DE OFICINA -3-
    
Subtotal
988,905.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121805 - Esferos de cor(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO50UD1507,500.00
    
 
2
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS PARA CARPETA O BULLDOG 41 MM60CAJ1006,000.00
    
 
3
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS PARA CARPETA O BULLDOG 19 MM60CAJ1106,600.00
    
 
4
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS PARA CARPETA O BULLDOG 25 MM60CAJ1257,500.00
    
 
5
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS PARA CARPETA O BULLDOG 32 MM60CAJ1509,000.00
    
 
6
44121611 - Punzones para (...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE HOJAS - DOS HOYOS10UD7507,500.00
    
 
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADOR PIZARRA5UD150750.00
    
8
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01REPUESTO DE TINTA VERDE5UD2001,000.00
    
9
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01REPUESTO DE TINTA AZUL5UD2001,000.00
    
 
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFO NEGRO5CAJ175875.00
    
 
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLÍGRAFO AZUL24CAJ1754,200.00
    
 
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01FELPA ROJA2CAJ175350.00
    
 
13
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01REMOVEDOR DE GRAPAS24UD2205,280.00
    
 
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01FOLDER PARTICIÓN 8.5 X 11 DE 2 DIVISIONES4,000UD230920,000.00
    
 
15
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR40UD1154,600.00
    
16
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01CINTA DOBLE CARA30UD2256,750.00
1.4  
 Lote 4SUMINISTRO DE OFICINA-4-
    
Subtotal
166,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01BATERIAS RECARGABLES AA20PAQ2,35047,000.00
    
2
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01BATERIAS RECARGABLES AAA20PAQ3,30066,000.00
    
3
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIAS ALCALINA 9V20PAQ3507,000.00
    
4
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIAS ALCALINA AA40PAQ33013,200.00
    
5
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIAS ALCALINA AAA40PAQ33013,200.00
    
6
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01CARGADORES DE BATERÍAS6UD3,30019,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/12/2023 10:20 (UTC -4 hours)
Detail
30/11/2023 13:25 (UTC -4 hours)
Detail