Contract Notice Detail
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Base Total Price:
495,226.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DIGEIG-DAF-CM-2023-0045
Request Name:
“Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG”.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de materiales de limpieza para uso de la DIGEIG”.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, piso 12, Edificio Oficinas Gubernamentales Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2023 09:11:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2023 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/11/2023 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2023 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/11/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/11/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/11/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,176.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
1,550.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
192,281.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
56,345.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de materiales de limpieza
250,176.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17010955351538L0IU
1
250,176.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/11/2023 14:19:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/11/2023 11:48:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/11/2023 11:51:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/11/2023 08:56:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/11/2023 09:40:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/11/2023 10:04:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/11/2023 10:15:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
30/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud No.236.pdf
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Especificaciones tecnicas.pdf
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Invitacion a presentar oferta.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1478442
24/11/2023 14:50
346,766.08 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
24/11/2023 14:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
52,887.6 Pesos Dominicanos
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Compudonsa, SRL
250,176 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
43,702.48 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
495,226.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura grande 55 gl negra
20
PAQ
625.4
12,508.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura negras pequeñas para zafacon
20
PAQ
118
2,360.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura negras 30 galones
20
PAQ
377.6
7,552.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón para las manos diferentes olores
24
GAL
259.6
6,230.40
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido diferentes aromas
24
GAL
413
9,912.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón para lavar platos
24
GAL
259.6
6,230.40
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
24
GAL
141.6
3,398.40
8
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol al 70 x 100
12
GAL
814.2
9,770.40
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedras ambientadoras diferentes aromas
20
UD
177
3,540.00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador automático de pared
25
UD
1,014.8
25,370.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Recargas de ambientadores automático de pared olor fresco
45
UD
625.4
28,143.00
12
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
Papel toalla para dispensador kimberly clark
60
PAQ
2,312.8
138,768.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas
150
PAQ
118
17,700.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape # 36
15
UD
283.2
4,248.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanillas microfibras
50
UD
94.4
4,720.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
12
L
59
708.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guante para limpieza size L, pares
10
PAQ
123.9
1,239.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higienico jumbo, fardos
50
PAQ
3,039.68
151,984.00
19
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta negras pequeñaspara limpieza
10
UD
295
2,950.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de cartón 8 onzas
250
PAQ
147.5
36,875.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de cartón 4 onzas
150
PAQ
129.8
19,470.00
22
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida liquido
5
UD
310
1,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1478442
Informe final de la selección DO1.AWD.1478442
24/11/2023 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.503245
La lista de oferentes del proceso DIGEIG-DAF-CM-2023-0045 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental
21/11/2023 14:19
(UTC -4 hours)
Detail