Contract Notice Detail
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Base Total Price:
125,297.07 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-UC-CD-2023-0046
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/11/2023 11:08:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/11/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/11/2023 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/11/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/11/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2023 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
142,777.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
6,599.15
DOP
----
View
2.3.3.2.01
50,509.95
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,902.04
DOP
----
View
2.3.4.1.01
16,337.10
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,956.54
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,500.13
DOP
----
View
2.2.5.3.04
13,371.88
DOP
----
View
2.3.1.1.01
6,758.45
DOP
----
View
2.3.7.2.05
7,842.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
142,777.28
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DADFI1680
1
142,777.28
DOP
Vencido
CUOTA COMPRMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/11/2023 12:43:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/11/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1476324
21/11/2023 07:59
142,777.29 Dominican Pesos
Final Report:
21/11/2023 07:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Hilandro, SRL
142,777.29 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CUARTA LIMPIEZA DE OFICINA
-
Subtotal
125,297.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
8
UD
264.43
2,115.44
2
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Antisépticos basados en alcohol o acetona
12
CAJ
1,253.75
15,045.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
10
PAQ
499
4,990.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
10
PAQ
121.25
1,212.50
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
12
PAQ
911.99
10,943.88
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
50
PAQ
166.67
8,333.50
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
10
PAQ
821.31
8,213.10
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
8
PAQ
2,601.82
20,814.56
9
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos
10
GAL
325
3,250.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
25
GAL
84.75
2,118.75
11
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Limpiador de manos
10
GAL
164.41
1,644.10
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
15
GAL
169.5
2,542.50
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes en aroma para uso doméstico
20
GAL
366.99
7,339.80
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico limpiador de piso
12
GAL
182.21
2,186.52
15
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares naturales o productos endulzantes
125
LB
45.82
5,727.50
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente el polvo
60
LB
102.01
6,120.60
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plastica
6
UD
171.24
1,027.44
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en esprey
20
UD
332.29
6,645.80
19
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
Ambientadore es esprey
10
UD
810.1
8,101.00
20
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
Ambientadore desinfectante en spray
10
UD
323.11
3,231.10
21
47131901 - Almohadillas a
(...)
47131901 - Almohadillas absorbentes
2.3.9.1.01
Esponja lava platos
20
UD
65.84
1,316.80
22
47131832 - Productos anti
(...)
47131832 - Productos anti polvo
2.3.9.1.01
Recogedor de polvo
1
UD
1,657.18
1,657.18
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes negro de limpieza
12
UD
60
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1476324
Informe final de la selección DO1.AWD.1476324
21/11/2023 07:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.502667
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2023-0046 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
20/11/2023 12:43
(UTC -4 hours)
Detail