Contract Notice Detail
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Base Total Price:
318,192.705 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CM-2023-0022
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2023 16:02:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/11/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/11/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
314,073.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,304.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
252,123.18
DOP
----
View
2.3.3.1.01
58,646.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
314,073.18
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701435462642wIXuJ
1
314,073.18
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2023 09:09:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/11/2023 17:03:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/11/2023 15:35:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
Solicitud MATERIALES DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1479508
24/11/2023 11:38
316,875.68 Dominican Pesos
Final Report:
24/11/2023 11:38
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Contract Value
Document(s)
FR MULTISERVICIOS, SRL
2,802.5 Dominican Pesos
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Service Group S&F, SRL
314,073.18 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
PAPEL DE ESCRITORIO
-
Subtotal
62,776.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20 X 8.5 X11
100
UD
279.66
27,966.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
ROYO DE PAPELOGRAFO BOND 24 PULGADA
10
UD
3,068
30,680.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJA DE PAPEL OPALINA 8.5 X 11 PULGADA COLOR BLANCO
500
UD
8.26
4,130.00
1.2
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES
-
Subtotal
3,304.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
PILA DOBLE A
40
UD
41.3
1,652.00
5
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
PILA TRIPLE A
40
UD
41.3
1,652.00
1.3
ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA
-
Subtotal
252,112.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
10
UD
413
4,130.00
7
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GRAPAS ESTADAR
10
UD
64.9
649.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES COLORES SURTIDOS
30
UD
35.4
1,062.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCADORES PERRMANENTE SURTIDO
40
UD
265.5
10,620.00
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA
40
UD
466.1
18,644.00
11
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PAQUETES DE CUBIERTAS PLASTICAS 25 PARE
10
PAQ
454.3
4,543.00
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER CON BOLSILLO AZUL CORRUGADO
1,400
CAJ
43.66
61,124.00
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CARTULINA VARIOS COLORES
10
CAJ
23.6
236.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER MANILA 8.5X11 100/1
10
CAJ
460.2
4,602.00
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12
1,100
CAJ
11.8
12,980.00
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X14
1,100
CAJ
14.16
15,576.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE DE PAGO (DINERO) MANILA
400
CAJ
5.9
2,360.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
TABLA CON GANCHO PLASTICA AHUMADA
15
CAJ
295
4,425.00
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 COLORES
150
PAQ
53.1
7,965.00
20
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
UNIDADES DE LIBRO RECORD 500 PAGINAS
8
PAQ
413
3,304.00
21
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CAJA DE LABEL 2X4 1000/1
10
PAQ
1,298
12,980.00
22
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAQUETE DE STICKER DIFERENTES COLORES
5
PAQ
53.1
265.50
23
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
CAJA DE POSTIC BANDERITA 12/1
10
PAQ
708
7,080.00
24
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADA PEQUEÑA
500
PAQ
35.4
17,700.00
25
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
UNIDADES DE BOLÍGRAFOS AZUL
1,390
CAJ
9
12,510.00
26
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZUL Y NEGRA
24
CAJ
47.2
1,132.80
27
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA PARA OFICINA
39
UD
76.7
2,991.30
28
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIP METAL PEQUEÑO
15
CAJ
35.4
531.00
29
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHO PARA FOLDER
8
CAJ
94.4
755.20
30
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP BILLETERO 19 MM
15
CAJ
76.7
1,150.50
31
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP BILLETERO 50 MM
5
CAJ
200.6
1,003.00
32
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP BILLETERO 32 MM
20
CAJ
64.9
1,298.00
33
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
SACAPUNTA DE METAL
35
CAJ
9.44
330.40
34
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE CHINCHETA
4
CAJ
88.5
354.00
35
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
CINTA PARA DISPENSADOR DE 3/4
39
UD
100.3
3,911.70
36
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
CINTA ANCHA DE EMPAQUE
29
UD
147.5
4,277.50
37
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES DE LIMPIA PIZARRA
5
UD
364.5
1,822.50
38
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA SURTIDO
64
UD
41.3
2,643.20
39
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
CAJA DE BANDITA DE GOMA
30
UD
44.84
1,345.20
40
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
10
UD
62.54
625.40
41
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
UNIDADES DE PEGAMENTO LIQUIDO 35 GRAMO
10
UD
129.8
1,298.00
42
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON No. 2
690
UD
8
5,520.00
43
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPIZ PARA COLOREAR 24 /1
3
CAJ
177
531.00
44
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO 24X36
1
UD
1,888
1,888.00
45
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
PIZARRA MAGICA 24X36
3
UD
2,241
6,723.00
46
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
HILO DE LANA GRUESO COLORES AZUL.ROJO, BLANCO
80
UD
112
8,960.00
47
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
BORRADOR PARA PIZARRA
3
UD
88.5
265.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1479508
Informe final de la selección DO1.AWD.1479508
24/11/2023 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.504591
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2023-0022 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
24/11/2023 09:09
(UTC -4 hours)
Detail