Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ECORD-UC-CD-2023-0022
Request Name:
"ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA"
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/11/2023 10:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/11/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/11/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/11/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,307.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
2,088.46
DOP
----
View
2.6.5.2.01
47,741.75
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,845.29
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,975.85
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,656.35
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
58,307.70
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17000619148559RC2M
1
307.70
DOP
Vencido
CUOTA DE DISPONIBILIDAD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
2024
EG17000619148559RC2M
1
58,307.70
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2023 08:24:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/11/2023 13:06:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/11/2023 16:13:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/11/2023 13:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO APROPIACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACION TECNICA Y DOCUMENTOS verificada.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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F033 PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA.docx
Other
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F034 PRESENTACION DE OFERTA.docx
Other
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F042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1471016
14/11/2023 11:59
58,307.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/11/2023 11:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fergus Corporation, SRL
58,307.71 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
57,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA 30X5/8X4 CAPA 30MTS
1
UD
3,000
3,000.00
2
23151903 - Máquinas de la
(...)
23151903 - Máquinas de lavado o para sacar el agua
2.6.5.2.01
HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, 3300 PSI
1
UD
45,000
45,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON PLASTICO C/PALO
4
UD
700
2,800.00
4
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERA PARA PODAR
1
UD
3,000
3,000.00
5
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER DE GOMA CON PALO
4
UD
500
2,000.00
6
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
GALON P/GASOLINA 5.3 GLS
1
UD
1,800
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1471016
Informe final de la selección DO1.AWD.1471016
14/11/2023 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.500809
La lista de oferentes del proceso ECORD-UC-CD-2023-0022 publicada por ECO5RD
14/11/2023 08:24
(UTC -4 hours)
Detail