Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,192,502.2 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-DAF-CM-2023-0035
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2023 10:03:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
417,327.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
291,790.40
DOP
----
View
2.3.9.2.01
125,537.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION.
417,327.60
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701373590328PA5Kk
1
417,327.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2023 11:18:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/11/2023 11:41:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/11/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/11/2023 16:02:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/11/2023 16:20:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/11/2023 16:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/11/2023 22:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/11/2023 09:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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FORMULARIO 056 ENTREGA DE MUESTRA.docx
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FORMULARIO+034.docx
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FORMULARIO+042.docx
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FORMULARIO+033.docx
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1472819
17/11/2023 14:27
466,985.68 Dominican Pesos
Final Report:
17/11/2023 14:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
417,327.6 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
49,658.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO
-
Subtotal
1,192,502.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS (2040 UNIDADES COLOR AZUL, 120 UNIDADES COLOR NEGRO, 60 UNIDADES COLOR ROJO)
2,220
UD
16.52
36,674.40
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ No. 2 CON PUNTA
600
UD
11
6,600.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11
1,300
UD
542.8
705,640.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 14
100
UD
649
64,900.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHO 7 CM 50/1 (BROCHE PARA ARCHIVO)
200
UD
188.8
37,760.00
6
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 20 ML
396
UD
82.6
32,709.60
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR 5.7X2. 1X1 CM
300
UD
34.66
10,398.00
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJITA DE BANDA ELASTICA NO. 18 (GOMITAS)
400
UD
76.7
30,680.00
9
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTA ELECTRICO
48
UD
2,655
127,440.00
10
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL SUMADORA 2 1/4 X 120 PIES
200
UD
64.9
12,980.00
11
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS GRANDE 50 MM
100
UD
76.7
7,670.00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS 33 MM
100
UD
41.3
4,130.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE OFICINA (TIRA COMPLETA)
36
UD
401.2
14,443.20
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS 26/6
100
UD
100.3
10,030.00
15
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 3 HOYOS (45 HOJAS)
22
UD
690.3
15,186.60
16
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO 2 1/4 X 38 MM 100/1
800
UD
88.5
70,800.00
17
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
TINTA PARA ALMOHADILLAS DE SELLOS COLOR ROJA 2 OZ.
36
UD
123.9
4,460.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1472819
Informe final de la selección DO1.AWD.1472819
17/11/2023 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.501757
La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2023-0035 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
16/11/2023 11:18
(UTC -4 hours)
Detail