Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
115,459 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0110
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA USO DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES QUIRURGICOS PARA USO DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2023 15:31:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2023 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/11/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,685.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
12,905.14
DOP
----
View
2.3.9.3.01
96,780.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA USO DEL HOSPITAL
109,685.98
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0224-2023
1
109,685.98
DOP
Vencido
CAC 00110.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2023 11:33:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/11/2023 16:16:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/11/2023 17:35:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/11/2023 17:48:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF0110.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICA 0110.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INCIO 0110.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD 0110.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1466118
07/11/2023 15:24
109,685.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/11/2023 15:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BNT Logistics Consolidation, SRL
109,685.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
115,459.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
VENDAJE DE GASA 4X5
6
UD
237.5
1,425.00
2
42312313 - Soluciones de
(...)
42312313 - Soluciones de limpieza de heridas
2.3.7.2.03
VASELINA SOLIDA EN TARRO
6
UD
464
2,784.00
3
42221803 - Cintas o venda
(...)
42221803 - Cintas o vendajes o correas o mangas para posicionamiento de catéter arterial o intravenoso
2.3.9.3.01
APOSITOS ADHESIVO IMPREMEABLE TRANSPARENTE 3MC/10
20
UD
1,085
21,700.00
4
42181503 - Lubricantes o
(...)
42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen
2.3.7.2.03
LUBRICANTE EN GEL
60
UD
180
10,800.00
5
42311903 - Drenajes de in
(...)
42311903 - Drenajes de incisión para uso médico
2.3.9.3.01
SONDA DE SILICON FOLEY N.08
200
UD
315
63,000.00
6
42311903 - Drenajes de in
(...)
42311903 - Drenajes de incisión para uso médico
2.3.9.3.01
SONDA DE SILICON FOLEY N.10
50
UD
315
15,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1466118
Informe final de la selección DO1.AWD.1466118
07/11/2023 15:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.498594
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0110 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
07/11/2023 11:33
(UTC -4 hours)
Detail