Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,985,000 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-CCC-PEEX-2023-0021
Request Name:
Renovación Garantías Equipos Dell y Dell-EMC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Renovación Garantías Equipos Dell y Dell-EMC
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
01/11/2023 11:03:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
03/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
14/11/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
14/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
17/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
22/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
29/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
26/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
02/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,697,037.71
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
1,697,037.71
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
536
Pago contra factura
1,697,037.71
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
536
1
1,697,037.71
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/12/2023 12:48:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2023 17:55:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/11/2023 08:41:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3. Fichas Técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
3. Just. Garantias Dell.pdf
Informe pericial que justifique el uso de la excepción
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3. TDR PEEX-23-21.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4. 279 Acta de Inicio Renovacion Garantias Equipos DELL.pdf
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Anexos.rar
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1501714
27/12/2023 16:34
1,973,479.74 Dominican Pesos
Final Report:
27/12/2023 16:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cecomsa, SRL
276,442.03 Dominican Pesos
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Soluciones Globales JM, SA
1,697,037.71 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
PEEX012
-
Subtotal
1,985,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
RENOV. GARANTÍAS EQUIPOS DELL (4TKG1T2)
1
UD
395,000
395,000.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
RENOV. GAR. EQUIPOS DELL(CKM00200300247)
1
UD
1,195,000
1,195,000.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
RENOV. GARANTÍAS EQUIPOS DELL (2RTPK93)
1
UD
395,000
395,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1501714
Informe final de la selección DO1.AWD.1501714
27/12/2023 16:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.514809
La lista de oferentes del proceso EDESUR-CCC-PEEX-2023-0021 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
26/12/2023 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.499185
Circular de Preguntas y Respuestas
08/11/2023 14:34
(UTC -4 hours)
Detail