Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,541,902.45 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2023-0078
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2023 14:06:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,485,411.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
5,900.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
460,129.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
327,096.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
82,423.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
590,038.94
DOP
----
View
2.3.7.2.05
19,824.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpieza.
1,485,411.14
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699637794873ECSzO
1
1,485,411.14
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/11/2023 11:08:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/11/2023 12:08:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/11/2023 13:56:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
formulario codigo de etica actualizado.docx
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Especificaciones tecnicas de Limpieza.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,541,902.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250 CC
100
UD
177
17,700.00
2
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
PENETRANTE WD40 DE 11 OZ
75
UD
460.19
34,514.25
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA
100
UD
277.3
27,730.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALAS PARA RECOGER BASURA
100
UD
200
20,000.00
5
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALONES DE ÁCIDO MURIATICO
200
GAL
218.3
43,660.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO NÚM. 32
400
UD
164.02
65,608.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6 OZ
60
UD
572.3
34,338.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 6.2 OZ 175 GR
350
UD
150
52,500.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CRISTALES
50
GAL
129.8
6,490.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA DE 19 OZ
100
UD
466.1
46,610.00
11
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ
20
UD
106.2
2,124.00
12
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN
20
GAL
230.1
4,602.00
13
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD
500
UD
10.5
5,250.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR
350
UD
48.38
16,933.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1
350
PAQ
395.3
138,355.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1
350
PAQ
118
41,300.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1
350
PAQ
450.76
157,766.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON PALO
300
UD
188.8
56,640.00
19
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
400
GAL
100.3
40,120.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
700
GAL
100.3
70,210.00
21
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE DE 30 LIBS
100
UD
1,357
135,700.00
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS
100
GAL
108.56
10,856.00
23
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
200
PAQ
749.63
149,926.00
24
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
400
PAQ
790.6
316,240.00
25
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1
10
PAQ
57.82
578.20
26
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1
10
PAQ
1,109.2
11,092.00
27
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1
10
CAJ
1,404.2
14,042.00
28
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS
30
UD
200.6
6,018.00
29
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES
30
UD
500
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.499509
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2023-0078 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
09/11/2023 11:08
(UTC -4 hours)
Detail