Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
695,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0032
Request Name:
Adquisición De Materiales De Oficina Con Linea Grafica Institucional correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2023.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición De Materiales De Oficina Con Linea Grafica Institucional correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2023.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2023 10:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/11/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234, 1234
Budget Total Value
610,999.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
259,500.41
DOP
----
View
2.2.2.2.01
49,998.96
DOP
----
View
2.3.9.2.01
301,499.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1715711
Adquisición De Materiales De Oficina Con Linea Grafica Institucional correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2023.
610,999.05
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-003
2
820,100.00
DOP
Vencido
FONDOS 2023-0032.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/11/2023 12:52:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de etica.pdf
Other
Download
COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx
Other
Download
FONDOS 2023-0032.pdf
Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
SOLICITUD 2023-0032.pdf
Download
TÉRMINO DE REFERENCIA 2023-0032.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1467922
13/11/2023 15:12
610,999.04 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
13/11/2023 15:12
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NL Oviedo Group, SRL
610,999.04 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1481909
28/11/2023 09:37
610,999.04 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/11/2023 09:37
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NL Oviedo Group, SRL
610,999.04 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales Publicitarios 4to. Trimestre
-
Subtotal
180,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos Institucionales
150
UD
400
60,000.00
3
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas Institucionales
100
UD
300
30,000.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres Institucionales
200
UD
250
50,000.00
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Impresion manual del prestador
200
UD
200
40,000.00
1.2
Adquisicion de Agendas y Calendarios Institucionales
-
Subtotal
515,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.9.2.01
agendas
70
UD
2,000
140,000.00
6
60101702 - Calendarios o
(...)
60101702 - Calendarios o recortables
2.3.9.2.02
calendarios pequeños
150
UD
1,500
225,000.00
5
60101702 - Calendarios o
(...)
60101702 - Calendarios o recortables
2.3.9.2.02
calendarios grandes
60
UD
2,500
150,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1481909
Informe final de la selección DO1.AWD.1481909
28/11/2023 09:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1467922
Informe final de la selección DO1.AWD.1467922
13/11/2023 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.499600
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0032 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
09/11/2023 12:52
(UTC -4 hours)
Detail