Contract Notice Detail
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Base Total Price:
427,825 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CM-2023-0061
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EXCLUSIVO PARA MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EXCLUSIVO PARA MIPYMES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/10/2023 12:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
422,758.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
7,646.40
DOP
----
View
2.3.2.2.01
8,850.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
141,482.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
264,780.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EXCLUSIVO PARA MIPYMES
422,758.60
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700512717465Czs2L
1
422,758.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/11/2023 15:01:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/10/2023 17:17:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/11/2023 10:41:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
01/11/2023 11:56:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/11/2023 14:36:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/11/2023 17:05:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/11/2023 22:23:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
02/11/2023 08:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
02/11/2023 10:56:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
02/11/2023 11:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
02/11/2023 11:48:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
02/11/2023 11:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
02/11/2023 12:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario Declaración Jurada COMPRAS ART. 14 (1).doc
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Compromiso de Integridad Proveedores. V.02.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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FICHA TECNICA 0061.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
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invitacion.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1469139
13/11/2023 09:26
422,758.6 Dominican Pesos
Final Report:
13/11/2023 09:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Surba Solutions, SRL
422,758.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
427,825.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO
40
UD
1,500
60,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 425 PIES
30
UD
2,010
60,300.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE VARIAS FRAGANCIAS
120
GAL
360
43,200.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS TRANSPARENTES 55 GL (35X50) (100/1) FARDOS
10
UD
1,420
14,200.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 55 GL (100/1) FARDOS
50
UD
1,170
58,500.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 15 GL (100/1)
35
UD
1,170
40,950.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑOS
10
UD
2,480
24,800.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
72
GAL
110
7,920.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVA PLATOS
12
GAL
360
4,320.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL
12
GAL
1,125
13,500.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 24/100 PARA DISPENSADOR
11
UD
2,245
24,695.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON PALO
12
UD
230
2,760.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON PALO
12
UD
390
4,680.00
14
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TOALLAS MICROFIBRA 12/1
5
UD
1,780
8,900.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 12/1
20
CAJ
2,955
59,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1469139
Informe final de la selección DO1.AWD.1469139
13/11/2023 09:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.500169
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CM-2023-0061 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
10/11/2023 15:01
(UTC -4 hours)
Detail