Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
453,267.81 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2023-0169
Request Name:
Suministro consumibles de impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro consumibles de impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2023 16:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2023 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2023 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2023 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
273,878.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
244,732.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
29,146.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
273,878.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-0578
1
273,878.00
DOP
Vencido
Cuota compundonsa.pdf
2024
CC-CM-2023-0578
1
273,878.00
DOP
Vencido
Cuota compundonsa.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/10/2023 15:10:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/10/2023 16:14:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/10/2023 16:42:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/11/2023 12:59:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/11/2023 15:45:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/11/2023 15:50:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. DGII-DAF-CM-2023-0169 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. DGII-DAF-CM-2023-0169 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3. DGII-DAF-CM-2023-0169 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4. Formulario Confirmación Lectura Código de Integridad y Etica Antisoborno y Cumplimiento.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1477913
22/11/2023 11:13
460,760.92 Dominican Pesos
Final Report:
22/11/2023 11:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compudonsa, SRL
273,878 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
67,330.89 Dominican Pesos
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Simpapel, SRL
119,552.03 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Consumibles de Impresión para uso de la DGII
-
Subtotal
453,267.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CINTA P/IMPRESORA FX 890 COLOR NEGRO, ORIGINAL, EMPAQUE EN CAJA 1/1
236
UD
560
132,160.00
2
44102606 - Cinta de máqui
(...)
44102606 - Cinta de máquinas de escribir
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA PM4410, ORIGINAL EMPAQUE EN CAJA 1/1
2
UD
1,758.2
3,516.40
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 BLACK CF360A, ORIGINAL HP EMPAQUE EN CAJA 1/1
1
UD
10,026.64
10,026.64
4
44103109 - Tambores para
(...)
44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
TAMBOR (DRUM C60 COLOR) IMPRESORA XEROX C60, ORIGINAL XEROX EMPAQUE EN CAJA 1/1
1
UD
21,240
21,240.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER XEROX C60 COLOR YELLOW P/IMPRESORA XEROX C60
3
UD
8,276.3
24,828.90
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER XEROX C60 COLOR MAGENTA P/IMPRESORA XEROX C60, ORIGINAL XEROX EMPAQUE EN CAJA 1/1
7
UD
11,210
78,470.00
7
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
CONTENEDOR DE TÓNER Y RESIDUOS IMPRESORA XEROX C60, ORIGINAL XEROX EMPAQUE EN CAJA 1/1
8
UD
2,478
19,824.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO P/IMPRESORA TÉRMICA FARGOT DTC 1500 COLOR RIBBON (045611), IMPRESIONES (500/1), EMPAQUE EN CAJA 20/1
9
UD
13,880.03
124,920.27
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TINTA HP 746 MAGENTA DE 300 ML. P2V78A, ORIGINAL HP EMPAQUE EN CAJA 1/1
3
UD
9,570.4
28,711.20
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TINTA HP 746 MATTE BLACK (NEGRO MATE) DE 300 ML. P2V83A, ORIGINAL HP EMPAQUE EN CAJA 1/1
1
UD
9,570.4
9,570.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1477913
Informe final de la selección DO1.AWD.1477913
22/11/2023 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.503571
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2023-0169 publicada por Dirección General Impuestos Internos
22/11/2023 10:50
(UTC -4 hours)
Detail